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老師:請(qǐng)問我上個(gè)月接手有已做材料成本,但增值稅未抵扣(未認(rèn)證)52515.97這個(gè)月我認(rèn)證后 是要做一比分錄把未抵扣增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 分錄:借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額52515.97 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_未抵扣增值稅52515.97 然后再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄:借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額227477.07 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額144760.40 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_未交增值稅82716.67 可以把剛才做成一比分錄嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅227477.07 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額92244.43 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_未抵扣增值稅52515.97 貨:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_未交增值稅82716.67

2020-06-19 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-06-19 11:29

你好,要按照上面分錄做處理,

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快賬用戶2853 追問 2020-06-19 11:58

交稅時(shí):借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_未交增值稅82716.67 借:稅金及附加9926貸:銀行存款92642.67 這個(gè)做對(duì)嗎? 可以把剛才做成一比分錄嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅227477.07 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額92244.43 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_未抵扣增值稅52515.97 貨:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_未交增值稅82716.67 可以做成一比,還是向開始上面分開做

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齊紅老師 解答 2020-06-19 12:15

不可以的,要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶2853 追問 2020-06-19 13:02

老師:我想問要不通過未抵扣增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅, 再把銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-06-19 14:00

你要是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)做抵扣了,就要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,再把進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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