你好 借,固定資產(chǎn)240000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)31200 貸,實(shí)收資本244034.6 貸,資 本公積27165.4
28.接受固定資產(chǎn)投資2019年09月11日,上海 盛騰紡織有限責(zé)任公司原注冊資本為4000000.00元,接受. 上海虹超機(jī)械制造有限責(zé)任公司以其生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備機(jī)器C進(jìn)行投資,享有的份額為5.75%,上海 盛騰紡織有限責(zé)任公司增資后注冊資本為4244080.00元,并取得增值稅專用發(fā)票注明機(jī)器C不含稅金額為240000.00元,稅額為31200.00元,資產(chǎn)使用部門為生產(chǎn)車間。(應(yīng)交稅 費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
2019年09月11日,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司原注冊資本為4000000.00元,接受上海虹超機(jī)械制造有限責(zé)任公司以其生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備機(jī)器C進(jìn)行投資,享有的份額為5.75%,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司增資后注冊資本為4244080.00元,并取得增值稅專用發(fā)票注明機(jī)器C不含稅金額為240000.00元,稅額為31200.00元,資產(chǎn)使用部門為生產(chǎn)車間。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
2019年09月11日,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司原注冊資本為4000000.00元,接受上海虹超機(jī)械制造有限責(zé)任公司以其生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備機(jī)器C進(jìn)行投資,享有的份額為5.75%,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司增資后注冊資本為4244080.00元,并取得增值稅專用發(fā)票注明機(jī)器C不含稅金額為240000.00元,稅額為31200.00元,資產(chǎn)使用部門為生產(chǎn)車間。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
2021年09月29日,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司原注冊資本為4000000.00元,接受上海遠(yuǎn)洋電子有限責(zé)任公司以其生產(chǎn)的電子設(shè)備聯(lián)想電腦進(jìn)行投資,享有的份額為0.25%,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司增資后注冊資本為4010170.00元,并取得增值稅專用發(fā)票注明聯(lián)想電腦不含稅金額為10000.00元,稅額為1300.00元,資產(chǎn)使用部門為財(cái)務(wù)部。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
會計(jì)分錄題交第1題[會計(jì)分錄題]接受投資取得固定資產(chǎn)2021年09月29日,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司原注冊資本為4000000.00元,接受上海遠(yuǎn)洋電子有限責(zé)任公司以其生產(chǎn)的電子設(shè)備聯(lián)想電腦進(jìn)行投資,享有的份額為025%,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司增資后注冊資本為4010170.00元,并取得增值稅專用發(fā)票注明聯(lián)想電腦不含稅金額為100000元,稅額為1300.00元,資產(chǎn)使用部門為財(cái)務(wù)部。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎?
老師你好,明天去一家公司接手往來會計(jì),之前沒從事過這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時老板說了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學(xué)校、個人、電商這些,請問一下交接的時候要注意哪些?
有一項(xiàng)成本,沒有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購買黃金贈送客戶,這個要繳納消費(fèi)稅嗎?或者是要向稅局申報(bào)嗎
老師你好!個稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
老師,開發(fā)票時,輸入單位名稱后 下方稅號不能自動帶出來,需要手動輸入。這樣的開票沒問題吧。我還是第一次遇到 以前都是單位名稱輸進(jìn)去稅號自動就帶出來了
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,你好,這個題該怎么去分析去做呢
你好 你好 借,固定資產(chǎn)240000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)31200 貸,實(shí)收資本244034.6——4244080*5.75% 貸,資 本公積27165.4——240000加上31200減244034.6