您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
采購原材料收到增值稅專用發(fā)票,月初已預(yù)付一部分貨款怎么做會計分錄
1.采購原材料,原材料已驗收入庫,收到的增值稅專用發(fā)票表明價款10000元,增值稅1300元,合計11300元。已用銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。做會計分錄
采購A材料3000個,不含稅單價16元/件,已收到增值稅專用發(fā)票一張(稅率13%),貨已入庫,上月已預(yù)付20000元,余款未付。請問這道題的會計分錄怎么寫?
(1)從外地采購原材料一批,發(fā)票賬單等結(jié)果憑證已到,增值稅專用發(fā)票注明的材料價款為30000元,增值稅額3900元,貨款已付,但原材料未付。(2)上述在途材料已經(jīng)到達,并驗收入庫。會計分錄
以銀行存款預(yù)付丙材料50 000元。采購預(yù)付貨款的材料,增值稅專用發(fā)票上注明款項共計7 910 000元(增值稅稅率13%)。沖銷原預(yù)付貨款50 000元,不足部分以銀行存款支付。同時以銀行存款支付材料的運雜費1 000元,材料到達后驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。 會計分錄怎么做?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當(dāng)月費用還是次月費用
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