你好,可以的,記入當(dāng)期費(fèi)用,可以稅前扣除
公司員工出差,給予車輛補(bǔ)助,要求必須提供對(duì)應(yīng)發(fā)票,員工開(kāi)具的加油卡充值發(fā)票是否可以計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,所得稅前是否可以扣除
請(qǐng)問(wèn),朋友公司是做市政工程的,今年開(kāi)票幾百萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有幾十萬(wàn),每月增值稅要交幾十萬(wàn),年底所得稅又要交好多。我給朋友出的主意是,一方面抓緊問(wèn)之前沒(méi)開(kāi)票的供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)票,稅點(diǎn)公司可以認(rèn),另外,在12月和明年1月報(bào)工資個(gè)稅時(shí)補(bǔ)報(bào)施工人員全年個(gè)稅,這樣可以增加工資支出。剩余的利潤(rùn)以成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開(kāi)票給公司開(kāi)取得成本票。請(qǐng)教老師這些辦法是否可以行,有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
我公司有8輛業(yè)務(wù)車,其中8輛公司戶下,兩樣是員工個(gè)人,承諾每月給加油卡800,共計(jì)6400元,如果一次性充值¥6400并在一張發(fā)票中開(kāi)具,這樣可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎?會(huì)有什么樣的涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
員工外地出差開(kāi)自己的車去,公司給報(bào)銷停車費(fèi),加油費(fèi),員工提供油費(fèi)發(fā)票及停車票,這個(gè)公司可以稅前扣除不。這個(gè)直接計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)可以嗎
老師我們公司沒(méi)有車輛,所有開(kāi)發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財(cái)務(wù)管理制度中列名!另外車損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎?。?我看大部分都說(shuō)和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費(fèi)!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的,提供油票過(guò)路費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車很頻繁!要是開(kāi)什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說(shuō)了,也量化不出來(lái),每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢