你好 請(qǐng)計(jì)算6月9日發(fā)出的甲存貨的成本。 =100*520加上300*515
中大公司采用先進(jìn)先出法核算存貨成本,6月初結(jié)存甲存貨100件,單價(jià)520元,計(jì)52000元。6月份發(fā)生的有關(guān)甲存貨收發(fā)業(yè)務(wù)如下:6日,購(gòu)入甲商品600件,單價(jià)515元,計(jì)309000元;9日,銷售甲商品400件;14日,購(gòu)入甲商品300件,單價(jià)530元,計(jì)159000元。請(qǐng)計(jì)算6月9日發(fā)出的甲存貨的成本。
中大公司采用先進(jìn)先出法核算存貨成本,6月初結(jié)存甲存貨100件,單價(jià)520元,計(jì)52000元。6月份發(fā)生的有關(guān)甲存貨收發(fā)業(yè)務(wù)如下:6日,購(gòu)入甲商品600件,單價(jià)515元,計(jì)309000元;9日,銷售甲商品400件;14日,購(gòu)入甲商品300件,單價(jià)530元,計(jì)159000元。請(qǐng)計(jì)算6月9日發(fā)出的甲存貨的成本。
中大公司采用先進(jìn)先出法核算存貨成本,6月初結(jié)存甲存貨100件,單價(jià)520元,計(jì)52000元。6月份發(fā)生的有關(guān)甲存貨收發(fā)業(yè)務(wù)如下:6日,購(gòu)入甲商品600件,單價(jià)515元,計(jì)309000元;9日,銷售甲商品400件;14日,購(gòu)入甲商品300件,單價(jià)530元,計(jì)159000元。請(qǐng)計(jì)算6月9日發(fā)出的甲存貨的成本。
甲公司2020年12月份A商品有關(guān)收、發(fā)、存情況如下:(1)12月1日結(jié)存400件,單位成本為5萬(wàn)元(2)12月8日購(gòu)入200件,單位成本6萬(wàn)元。(3)12月10日發(fā)出500件。 (4)12月20日購(gòu)入300件,單位成本為7萬(wàn)元(5)12月28日發(fā)出200件。 (6)12月31日購(gòu)入200件,單位成本為8萬(wàn)元。要求: (1)用先進(jìn)先出法計(jì)算A商品2020年12月份發(fā)出存貨的成本和12月31日結(jié)存存貨的成本 (2)用月未一次加權(quán)平均法計(jì)算A商品2020年12月份發(fā)出存貨的成本和12月31日結(jié)存存貨的成本
甲公司2019年5月份A商品有關(guān)收、發(fā)、存情況如下。(1)5月1日結(jié)存500件,單位成本為2萬(wàn)元。中(2)5月8日購(gòu)入300件,單位成本為2.2萬(wàn)元。心(3)5月10日發(fā)出400件。。(4)5月20日購(gòu)入300件,單位成本為2.3萬(wàn)元。批(5)5月28日發(fā)出200件。。(6)5月31日購(gòu)入400件,單位成本為2.5萬(wàn)元。。要求:采用先進(jìn)先出法計(jì)算A商品2019年5月份發(fā)出存貨的成本?5月31日結(jié)存存貨的成本?山
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
今天實(shí)操課沒(méi)有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?