你好 是好久的檢測費(fèi) 跨年了嗎 你說的增值稅多提 之前做了進(jìn)項稅了嗎
老師,檢測費(fèi)可以抵扣,未做進(jìn)去,現(xiàn)在用什么會計科目做進(jìn)去,增值稅多提了,會計科目寫什么?
去年辦理口罩fda認(rèn)證往國外打了一筆錢,代扣代繳了增值稅,因為當(dāng)時聽說這比增值稅可以抵扣就放在了待認(rèn)證進(jìn)項稅科目中,但是不知道怎么抵扣需要什么手續(xù),可以現(xiàn)在把這筆待認(rèn)證科目轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目嗎?
老師,我們公司買來的電池產(chǎn)品,再賣出去,有一個產(chǎn)品合格檢測,這個做什么會計科目,現(xiàn)金流量又是什么,這個算進(jìn)研發(fā)嗎
明細(xì)科目里的進(jìn)項稅額和未交增值稅有什么區(qū)別,什么情況下用銷項稅額呢?是不是可以這么理解,進(jìn)項發(fā)票稅額就做待抵扣增值稅,計提增值稅就做未交稅金?
老師 前任會計把進(jìn)項全部入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個科目里 現(xiàn)在科目借方余額有47萬多 我可以把這余額轉(zhuǎn)到代抵扣進(jìn)項稅額嗎
會計繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師我想請教下我成本類的支出有些是沒有發(fā)票的,那企業(yè)所得稅匯算清繳這成本類沒有發(fā)票調(diào)增的是填在A15000納稅調(diào)整項目明細(xì)表的其他項目嗎?酒店行業(yè)的,比喻說餐廳買菜的,還有買的一些小東西都是客房和前廳的一些小東西用品,填在哪個項目里面
找一個熟悉稅法和社保的老師來,想問一下如何增加工資但是能避免繳納社保
想問一下,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè) ,是做家用秤的,經(jīng)營范圍生產(chǎn)銷售電子秤這些,正常開票都是電子秤,行李秤這些,現(xiàn)在公司有有一筆外購產(chǎn)品報關(guān)出口,是寫著計步器,這個產(chǎn)品能歸類到電子秤這個行業(yè)中嗎?能申請退稅嗎
老師,我們當(dāng)時收到一張發(fā)票,當(dāng)時覺得貨物不好,退貨了,23年12月份的,但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對方開過來紅字確認(rèn)單,這對我們有什么影響嗎?
老師好,毛利率怎么算呢?謝謝
公司想貸款,用報稅務(wù)局的報表銀行說讓做份內(nèi)部的,請問怎么做?
私車租給公司 月租金600 按月開發(fā)票 稅務(wù)要交多少稅
請問有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
對方公司公賬付不出去,有發(fā)票現(xiàn)發(fā)一個么卡給我,我可以從對公賬戶付至私卡上嗎?
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做了進(jìn)項稅,檢測費(fèi)是今年的,沒有做抵扣
多提了增值稅,現(xiàn)在我要沖減,怎么做會計科目?
你好 那你直接做紅字分錄 沖掉。 在按發(fā)票來做一遍就行了
就是多提了增值稅,現(xiàn)在我要沖減,怎么做會計科目?
你好 你把之前分錄寫出來看看 是怎么多計提了 才好給你說怎么沖
那么,上個月的一只年檢費(fèi)用可以抵扣的,但前面會計開始是做的是借方:其他應(yīng)交款,貸:現(xiàn)金但到這個月才抵扣,那么會計科目怎么做
你好 這個其他應(yīng)交款的金額 是進(jìn)項稅的金額 還是檢測費(fèi)的總金額?
進(jìn)項稅的總金額
你好 那你就做 借費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸其他應(yīng)交款 庫存現(xiàn)金 這樣來做 意思就是進(jìn)項稅之前做到其他應(yīng)交款里面去了 。 現(xiàn)在調(diào)整
然后這個進(jìn)項稅要沖減上月多交的增值稅,寫一張寫紅字沖減,對么?
你好 你沖減多繳納的增值稅 你不是說現(xiàn)在才認(rèn)證抵扣嗎 。 你還能沖上月多繳納增值稅?