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老師,檢測費(fèi)可以抵扣,未做進(jìn)去,現(xiàn)在用什么會計科目做進(jìn)去,增值稅多提了,會計科目寫什么?

2020-06-05 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-05 15:06

你好 是好久的檢測費(fèi) 跨年了嗎 你說的增值稅多提 之前做了進(jìn)項稅了嗎

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快賬用戶3691 追問 2020-06-05 15:12

做了進(jìn)項稅,檢測費(fèi)是今年的,沒有做抵扣

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快賬用戶3691 追問 2020-06-05 15:15

多提了增值稅,現(xiàn)在我要沖減,怎么做會計科目?

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齊紅老師 解答 2020-06-05 15:16

你好 那你直接做紅字分錄 沖掉。 在按發(fā)票來做一遍就行了

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快賬用戶3691 追問 2020-06-05 15:18

就是多提了增值稅,現(xiàn)在我要沖減,怎么做會計科目?

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齊紅老師 解答 2020-06-05 15:20

你好 你把之前分錄寫出來看看 是怎么多計提了 才好給你說怎么沖

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快賬用戶3691 追問 2020-06-05 15:24

那么,上個月的一只年檢費(fèi)用可以抵扣的,但前面會計開始是做的是借方:其他應(yīng)交款,貸:現(xiàn)金但到這個月才抵扣,那么會計科目怎么做

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齊紅老師 解答 2020-06-05 15:28

你好 這個其他應(yīng)交款的金額 是進(jìn)項稅的金額 還是檢測費(fèi)的總金額?

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快賬用戶3691 追問 2020-06-05 15:48

進(jìn)項稅的總金額

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齊紅老師 解答 2020-06-05 15:50

你好 那你就做 借費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸其他應(yīng)交款 庫存現(xiàn)金 這樣來做 意思就是進(jìn)項稅之前做到其他應(yīng)交款里面去了 。 現(xiàn)在調(diào)整

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快賬用戶3691 追問 2020-06-05 16:00

然后這個進(jìn)項稅要沖減上月多交的增值稅,寫一張寫紅字沖減,對么?

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齊紅老師 解答 2020-06-05 16:05

你好 你沖減多繳納的增值稅 你不是說現(xiàn)在才認(rèn)證抵扣嗎 。 你還能沖上月多繳納增值稅?

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你好 是好久的檢測費(fèi) 跨年了嗎 你說的增值稅多提 之前做了進(jìn)項稅了嗎
2020-06-05
是稅額沒有做還是這個發(fā)票就沒有做,借進(jìn)項稅額 制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
2020-06-05
關(guān)稅計入材料成本,科目原材料,進(jìn)口增值稅可以抵扣
2021-05-23
你好,其實就是你理解的這個意思
2024-03-19
您好,這個的話,是可以轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅的,這個47
2024-07-04
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