你好,可以把發(fā)票補(bǔ)入帳的
老師 去年公司報(bào)賬的發(fā)票未入賬??今年還能用來(lái)入賬嗎?
去年采購(gòu)發(fā)票漏記賬了,今年能拿來(lái)入賬嗎?商品還未銷售
老師。查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)20年11月有張發(fā)票未入賬今年還能入賬嗎?
# 提問(wèn) #今年能報(bào)去年的發(fā)票嗎 去年沒(méi)入賬的?今年能報(bào)去年的費(fèi)用嗎 發(fā)票是今年的?年匯調(diào)嗎?謝謝
# 提問(wèn) #今年能報(bào)去年的發(fā)票嗎 去年沒(méi)入賬的?今年能報(bào)去年的費(fèi)用嗎 發(fā)票是今年的?年匯調(diào)嗎?謝謝請(qǐng)老師詳解
老師,實(shí)習(xí)生,申報(bào)個(gè)稅是按照工資薪金申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
請(qǐng)問(wèn)老師,如果當(dāng)?shù)匾髨?bào)考中級(jí)職稱,工作經(jīng)歷需要社保證明,那么在信息采集上工作經(jīng)歷這一項(xiàng),也同時(shí)需要上傳社保證明的,不然審核不通過(guò),對(duì)嗎
一般納稅人銷售非自建不動(dòng)產(chǎn),計(jì)算增值稅,為什么不得扣減購(gòu)買時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師好,我們是一般納稅人,把買的二手車1000元賣給個(gè)人,這個(gè)月申報(bào)增值稅無(wú)票收入是按1000元申報(bào),還是把1000價(jià)稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額比庫(kù)存多岀很多,后期可以通過(guò)普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商按93折賣給我們,我們?cè)侔?8折買給客戶,后面客戶再補(bǔ)差價(jià)給我們,那是供應(yīng)商先按高價(jià)賣給我們對(duì)嗎
老師,我現(xiàn)在寫上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
老師,公司有在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,我也做了待認(rèn)證的處理,所以賬上是有留底稅額的。 我想問(wèn)的是,能不能在有留底的情況下,在交增值稅呢?(也就是先不管在建工程的待認(rèn)證稅額)
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
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我的會(huì)計(jì)科目是 借:其他應(yīng)付款-人名 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)嗎?摘要 是按照發(fā)票的日期 寫哪年哪月費(fèi)用報(bào)銷 還是就寫入賬的這個(gè)月的?
你好,發(fā)票補(bǔ)入帳,那借方應(yīng)當(dāng)是計(jì)入費(fèi)用(以前年度損益調(diào)整)科目才是的
如果是增值稅專用發(fā)票 以前年度未認(rèn)證的 今年可以繼續(xù)認(rèn)證使用嗎? 會(huì)計(jì)科目也會(huì)用到 (以前年度損益調(diào)整)嗎?
你好,如果沒(méi)有超過(guò)認(rèn)證期限,是可以繼續(xù)認(rèn)證使用的 涉及損益科目,就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的