你好,同學(xué)。 正確的這里是
2.中國(guó)居民張某,在境外工作并取得收入,已在境外納稅年度繳納個(gè)人所得稅。張某應(yīng)在所得來(lái)源國(guó)的納稅年度終了、結(jié)清稅款后的30日內(nèi),向中國(guó)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。()對(duì)錯(cuò)
1.中國(guó)某企業(yè)2020年境內(nèi)應(yīng)納稅所得為300萬(wàn)元人民幣,同期從在美國(guó)設(shè)立的全資境外機(jī)構(gòu)取得應(yīng)納稅所得額折合人民幣200萬(wàn)元,并在美國(guó)已實(shí)際繳納所得稅稅款折合人民幣32萬(wàn)元。該企業(yè)對(duì)境外所得已繳納所得稅稅款采取分國(guó)不分項(xiàng)抵扣方法。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本年度應(yīng)納所得稅額。(中國(guó)企業(yè)所得稅稅率按25%計(jì)算,計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位)
1. 居民個(gè)人從中國(guó)境外取得所得的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年3月1日至6月30日內(nèi),向中國(guó)境內(nèi)任職、受雇單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào) 為什么從境外所得也要繳納個(gè)人所得稅,麻煩老師解釋
中國(guó)公民王某 2019 年扣除三險(xiǎn)一金之后的工資為 120000元,年初派往境外工作,當(dāng)年在A國(guó)取得工資 150000元,轉(zhuǎn)讓專利特許權(quán)使用費(fèi)60000元,兩項(xiàng)所得在A國(guó)已繳納 個(gè)稅10000元:在B國(guó)出版專著,獲得稿酬30000元,取得股息50000元,在B國(guó)已繳納 個(gè)稅16000 元。王某2019年境外所得應(yīng)該向我國(guó)稅務(wù)繳納個(gè)稅為多少?
中國(guó)公民王某 2019 年扣除三險(xiǎn)一金之后的工資為 120000元,年初派往境外工作,當(dāng)年在A國(guó)取得工資 150000元,轉(zhuǎn)讓專利特許權(quán)使用費(fèi)60000元,兩項(xiàng)所得在A國(guó)已繳納個(gè)稅10000元:在B國(guó)出版專著,獲得稿酬30000元,取得股息50000元,在B國(guó)已繳納個(gè)稅16000 元。王某2019年境外所得應(yīng)該向我國(guó)稅務(wù)繳納個(gè)稅為多少?
老師,您好!我想問(wèn)下稅金和附加登記明細(xì)賬 應(yīng)交稅費(fèi)~城市維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi):地方教育費(fèi)借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請(qǐng)問(wèn)社保公司至少要交一個(gè)人嗎?因?yàn)楣締T工都不愿意交,所以目前公司一個(gè)人都沒(méi)有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個(gè)本年折舊金額是用計(jì)提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬(wàn),處置時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬(wàn),填本年折舊攤銷額是寫(xiě)90萬(wàn)對(duì)嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對(duì)公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了 工商那邊沒(méi)有變更對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō)有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫(xiě)個(gè)租賃合同,房租和車最多能寫(xiě)多少的租金?要去交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于發(fā)票開(kāi)具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號(hào)要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開(kāi)票超500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 公司7月份認(rèn)繳注冊(cè)資本100萬(wàn)(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬(wàn)元,已經(jīng)全部入賬實(shí)收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認(rèn)繳金額變更為10萬(wàn),這時(shí)候11月的賬務(wù)如何處理好一點(diǎn),轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何