1.借原材料10100 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額303 貸銀行存款10403
老師,23年年度賬務(wù)中計(jì)提人員工資是60000但是年度報(bào)表中是計(jì)提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒(méi)有其他收益這個(gè)科目
銷(xiāo)售稻殼23年和24年無(wú)票收入提稅的時(shí)候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000,匯算清繳調(diào)增了800,這800要不要賬務(wù)和報(bào)表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
老師麻煩問(wèn)一下,我2025年一季度單位員工沒(méi)在個(gè)稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個(gè)稅了,等2026年匯算清繳的時(shí)候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請(qǐng)退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開(kāi)始建賬,2024建賬時(shí)期初庫(kù)存數(shù)據(jù)是要實(shí)盤(pán)數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時(shí)掛了供應(yīng)商的往來(lái)賬,但因?yàn)椴皇?024年購(gòu)進(jìn)的材料,不能直接入原材料賬,這個(gè)供應(yīng)商的往來(lái)賬如何平賬呢?
老師你好,單位買(mǎi)的水果用來(lái)祭祀,記什么費(fèi)用
2借原材料300000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸營(yíng)業(yè)外收入339000
3.借待處理財(cái)損益40 貸庫(kù)存商品40
借管理費(fèi)用40 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益40
4.借應(yīng)收賬款56500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅6500
5借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅15000 貸銀行存款15000