你好 借 原材料 501000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 45000 貸 銀行存款 546000
3月18日甲公司購(gòu)入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貸款為500000元,增值稅45000元另支付代墊款包裝費(fèi)1000元,全部款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬支票支付材料驗(yàn)收入庫(kù)
.甲公司購(gòu)入C材料一枇,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為500000元,增值稅額85000元,另對(duì)方代墊包裝費(fèi)l000元,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票收訖,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
7日,甲公司從乙企業(yè)購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,乙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)200元,增值稅專用發(fā)票注明稅款9600元,全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)
從前進(jìn)工廠購(gòu)入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,增值稅6500元,購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi)1000元,裝卸費(fèi)300元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
分錄3.從興達(dá)公司購(gòu)入甲材料-批,增值稅專用發(fā)票上反映的買價(jià)為80000元,增值稅為10400元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)2/000元。全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
24年11月、12月的工資在25年1月發(fā)放,個(gè)稅怎么申報(bào)
老師我想問(wèn)一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個(gè)別人了,之前有實(shí)繳到企業(yè)20萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
請(qǐng)問(wèn)我在 勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放表格模板?
老師 支付 水電費(fèi)要用應(yīng)付帳款過(guò)度嗎
單獨(dú)購(gòu)入土地以及耕地占用稅,土地用來(lái)自建辦公樓,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是固定資產(chǎn),是否攤銷
老師,我們是小規(guī)模,有的收入開(kāi)了發(fā)票,有的收入沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,需要填寫(xiě)無(wú)票收入吧?
5月招了一個(gè)殘疾人,之前沒(méi)有個(gè)稅申報(bào),也沒(méi)有交社保,這個(gè)月可以補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,和社保補(bǔ)前面的可以嗎?
老師所得稅報(bào)表季末從業(yè)人數(shù)填當(dāng)季平均人數(shù),還是當(dāng)季最后一個(gè)月人數(shù)?
老師,您好。我營(yíng)業(yè)收入和所得稅申報(bào)收入填的一致的,但是系統(tǒng)老是提示我申報(bào)的增值稅收入比營(yíng)業(yè)收入多了500多萬(wàn)。我打12366,回復(fù)說(shuō)可能是系統(tǒng)問(wèn)題。但是這么多天了還是這樣。我該怎么辦
老師,河南省今年會(huì)計(jì)需要繼續(xù)教育嗎?