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老師我們公司是做全屋定制家具的,比如一共客戶給5萬塊錢,然后先交了1萬塊錢,我們送貨的時候又給了3萬,用著櫥柜沒問題又交了剩余的1萬這個憑證怎么寫呀

2020-05-22 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-22 11:25

一、交訂金時 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)10000 貸:預(yù)收賬款寺10000 二、送貨時 借:庫存現(xiàn)金30000 貸:預(yù)收賬款30000 三、確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 四、收款平賬 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)10000 貸:預(yù)收賬款10000

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快賬用戶b5aa 追問 2020-05-22 11:30

老師我門在送家具的時候g給了3萬不應(yīng)該jie轉(zhuǎn)嗎?客戶收到東西了

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齊紅老師 解答 2020-05-22 11:34

送家具時就是應(yīng)確認(rèn)收入了。

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快賬用戶b5aa 追問 2020-05-22 11:38

先收1萬銀行存款1預(yù)收1萬又收到3萬,然后給人家送完貨,還差1萬銀行存款3預(yù)收賬款1應(yīng)收賬款1主營業(yè)務(wù)收入5最后又給了1萬銀行存款1應(yīng)收賬款1萬這樣寫對嗎

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齊紅老師 解答 2020-05-22 11:39

如果是稅務(wù)申報的賬務(wù)處理就是上述你寫的會計分錄。如果是內(nèi)賬, 可以按你說的賬務(wù)處理

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2020-05-22
您好!她直接轉(zhuǎn)你公賬嗎
2020-08-07
借銀行10000 貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項 借庫存商品 貸銀行存款9000 借主營業(yè)務(wù)成9000本貸庫存商品
2020-08-07
請問手機(jī)店發(fā)票是開給誰的,購貨方是誰?
2020-05-05
公司代銷售公司支付手機(jī)款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,還回時做相反分錄
2020-05-05
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