你好,不同的客戶需要分別開具發(fā)票才是的
老師,你好,我們公司去年有900多萬發(fā)票沒開,現(xiàn)在稅務(wù)讓補開,可以幾個客戶合并在一起開嗎
老師你好,我們公司一般戶去年有幾個月的流水沒有登記做賬,現(xiàn)在可以補嗎?
老師上午好!去年開給客戶的發(fā)票,客戶沒有認(rèn)證丟失了?,F(xiàn)在要求我們補開。請問可以先開紅字發(fā)票,再補開嗎?但沒有原始發(fā)票可以開紅字發(fā)票嗎?麻煩老師指導(dǎo)一下怎樣處理才合規(guī)[抱拳]
老師,客戶21年發(fā)的貨,一萬四千元沒有開具發(fā)票,我們在2022年做了未開票收入,現(xiàn)在稅務(wù)查到了,要求我們補開發(fā)票,能開嗎?
老師你好,我想問一下,去年報銷有的沒開發(fā)票,現(xiàn)在讓他們總起來開可以吧
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那我這個月補開了發(fā)票,下個月報稅的時候是不是有要改的
你好,這個月補開了發(fā)票,下個月報稅的時候根據(jù)開具的發(fā)票情況做相應(yīng)稅款申報就是了