久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,麻煩問一下上年度的科目計提錯了,應該怎么調(diào)整呢

老師您好,麻煩問一下上年度的科目計提錯了,應該怎么調(diào)整呢
2020-05-18 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-05-18 16:56

你好 那你19年結(jié)賬了嗎 沒結(jié)賬就去在19年賬上去改

頭像
快賬用戶7844 追問 2020-05-18 16:59

結(jié)賬了 12月的報表已經(jīng)報了

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-18 17:00

你好 那你就先這樣 不去調(diào)整了 。 你實際是想把管理費用轉(zhuǎn)到稅金及附加科目去的

頭像
快賬用戶7844 追問 2020-05-18 17:02

應該是把管理費用調(diào)整到應交稅費

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-18 17:04

你好 那你做 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 這樣來做 把對應的明細給調(diào)整了

頭像
快賬用戶7844 追問 2020-05-18 17:15

老師,我這樣做可以嗎?

老師,我這樣做可以嗎?
頭像
齊紅老師 解答 2020-05-18 17:22

你好 你跨年調(diào)整 不會出現(xiàn)管理費用的哦 。

頭像
快賬用戶7844 追問 2020-05-18 17:27

我想調(diào)整后利潤分配應該是貸方增加

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-18 17:31

你好 以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 按這個來做哦

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 那你19年結(jié)賬了嗎 沒結(jié)賬就去在19年賬上去改
2020-05-18
您好 借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付現(xiàn)金股利
2022-06-09
學員朋友您好,小規(guī)模沒有這個會計科目,直接通過借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應付款或者應付職工薪酬等
2023-07-14
之前是一次做了費用成本嗎?
2025-06-13
你好,你們是上市公司或者是IPO吧,這個增值稅要調(diào)整到其他流動資產(chǎn)---增值稅重分類
2021-03-21
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×