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甲企業(yè)2019年7月應(yīng)付工資總額425200元,“工資費(fèi)用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)人員部門為258000元,車間管理人員工資為29700元,企業(yè)行政管理人員工資為63400元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為74100元。其中代墊職工房租32000元,企業(yè)代墊職工家屬醫(yī)藥費(fèi)8000元,代扣個人所得稅53000元,代扣個人負(fù)擔(dān)的社會保險費(fèi)和住房公積金97020元,實(shí)發(fā)工資235180元,編制相關(guān)會計(jì)分錄。

2020-05-13 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-13 10:35

你好 借,生產(chǎn)成本258000 借,制造費(fèi)用 29700 借,管理費(fèi)用 63400 借,銷售售費(fèi)用 74100 貸,應(yīng)付職工薪酬 425200 借,應(yīng)付職工薪酬 425200 貸,其他應(yīng)收款 32000 貸,其他應(yīng)收款 8000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個稅 5300 貸,其他應(yīng)付款——社保和公積金 97020 貸,銀行存款 235180 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好 借,生產(chǎn)成本258000 借,制造費(fèi)用 29700 借,管理費(fèi)用 63400 借,銷售售費(fèi)用 74100 貸,應(yīng)付職工薪酬 425200 借,應(yīng)付職工薪酬 425200 貸,其他應(yīng)收款 32000 貸,其他應(yīng)收款 8000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個稅 5300 貸,其他應(yīng)付款——社保和公積金 97020 貸,銀行存款 235180 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-05-13
借生產(chǎn)成本工資480000 制造費(fèi)用工資,105000 管理費(fèi)用工資,90600 銷售費(fèi)用工資17400 貸應(yīng)付職工薪酬工資693000 借應(yīng)付職工薪酬工資693000 貸,其他應(yīng)收款職工房屋租金20000, 其他應(yīng)收款,醫(yī)藥費(fèi)8000, 應(yīng)交稅費(fèi)個稅,12000 銀行存款653000
2022-06-11
你好 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款, 應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅?
2024-05-21
借:生產(chǎn)成本48? ? ? ???? 制造費(fèi)用10.5 ? 管理費(fèi)用9.06 ? ? ?銷售費(fèi)用1.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 69.3 先發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資69.3 貸:其他應(yīng)付款—房租3.2 ??其他應(yīng)收款—代墊藥費(fèi)0.8 ? ? ?銀行存款65.3
2022-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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