你好,同學(xué)。 你這是屬于調(diào)用,你直接計(jì)提 工資然后發(fā)放就是了的 甲直接計(jì)提發(fā)放
你好,老師,請(qǐng)教個(gè)問題:甲公司從事物料生產(chǎn),從乙公司調(diào)人力過來支援,支援人員的工資乙公司已墊付。那請(qǐng)問甲公司要怎么支付這部分的工資呢?成本怎樣計(jì)入甲公司?謝謝
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個(gè)人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個(gè)人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個(gè)人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項(xiàng)票今年回款后還可以直接支付給乙(個(gè)人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對(duì)公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請(qǐng)問乙該怎么辦?求老師指點(diǎn)!
建筑工地甲乙方是一體,乙方掛靠有資質(zhì)公司成為施工方,乙方與勞務(wù)公司簽約,勞務(wù)公司開專票后乙方付款,現(xiàn)勞動(dòng)局及各方要求農(nóng)民工工資由乙方掛靠公司開立的農(nóng)民工專戶支付,問題1.這部分農(nóng)民工工資我們還能要求勞務(wù)公司開專票嗎?2.這部分支岀有乙方項(xiàng)目人員工資,工資都超標(biāo)準(zhǔn),個(gè)稅這塊怎么弄,求教!謝謝!
2018年年初甲公司與乙公司簽訂150W合同,建造辦公樓,需要在2019年年底完工。甲公司為完成合同需要花費(fèi)成本100W,年底甲公司墊付80W成本,乙公司支付甲公司50W,2019年年初以來財(cái)務(wù)持續(xù)惡化,2019年12月份初,乙公司答應(yīng)甲公司按合同全部完工,支付30W,乙公司又墊付20W,2019年底乙公司支付甲公司30W,請(qǐng)問老師,賈公司減值多少錢具體怎么算的?按圖片公式計(jì)算,麻煩老師告知,賬面價(jià)值,剩余價(jià)值,將要發(fā)生的成本,三個(gè)數(shù)據(jù),謝謝
2018年年初甲公司與乙公司簽訂150W合同,建造辦公樓,需要在2019年年底完工。甲公司為完成合同需要花費(fèi)成本100W,年底甲公司墊付80W成本,乙公司支付甲公司50W,2019年年初以來財(cái)務(wù)持續(xù)惡化,2019年12月份初,乙公司答應(yīng)甲公司按合同全部完工,支付30W,甲公司又墊付20W,2019年底乙公司支付甲公司30W,請(qǐng)問老師,賈公司減值多少錢具體怎么算的?按圖片公式計(jì)算,麻煩老師告知,賬面價(jià)值,剩余價(jià)值,將要發(fā)生的成本,三個(gè)數(shù)據(jù),謝謝
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開票給個(gè)人可以報(bào)銷嗎
你是說直接由甲支付給乙的員工嗎?可能不行哦,乙每個(gè)月有給員工交社保的。而且乙已經(jīng)墊付了這部分工資呢!
可不可以外包的形式,將乙墊付的工資從甲支付給乙公賬上呢?
你如果是支援,就是可以的。 這不影響,不改變 勞動(dòng)關(guān)系的主體,員工還是甲方的社保還是甲交。你乙只是在借調(diào)期間暫時(shí)發(fā)工資。
甲乙公司是一個(gè)法人 這樣會(huì)不會(huì)不太好?
是甲調(diào)用乙的員工,乙是每個(gè)月正常支付工資和社保的,包括調(diào)用期間墊付的工資
正常借調(diào),就是 同一法人才是正常的。 你無關(guān)的企業(yè)你不可能借調(diào)。
那請(qǐng)問要具體要怎樣操作呢?
工資金額是以乙公司支付給員工的總金額入賬,還是甲乙約定一個(gè)金額呢?甲乙之間要以怎樣的形式提現(xiàn)這筆費(fèi)用呢?
首先,你乙公司和甲公司出具一個(gè)協(xié)議或相關(guān)證明文件,證明 Xx員工借調(diào)過來多長(zhǎng)時(shí)間, 這期間工資由乙公司承擔(dān),然后直接根據(jù)協(xié)議處理就是了的
是先乙公司正常支付調(diào)用期間的工作,社保,代扣個(gè)稅。再由甲對(duì)公轉(zhuǎn)賬給乙嗎? 那社保和代扣的個(gè)稅怎么操作呢?
款項(xiàng)到底 誰先支付,誰后歸還,這個(gè)都不影響,這都是往來款。 你這只是借調(diào),勞動(dòng)關(guān)系 也不轉(zhuǎn)移。 社保還是甲名義交納,只是乙要支付給甲方。、 個(gè)稅是甲代扣
那這樣的話,工資的金額是不是也可以約定為其他金額呢,不一定就是乙實(shí)際支付給員工的工資也可以吧?
到時(shí)候公賬對(duì)公付款的時(shí)候怎么備注呢?
直接備注,代付工資款。
那這個(gè)協(xié)議具體是叫什么呢?應(yīng)該包括那些內(nèi)容呢? 您那邊有沒有相關(guān)的范本可以參考呢?
還有對(duì)公轉(zhuǎn)賬之后甲要怎么做賬呢?也是正常的計(jì)提工資嗎?
還是計(jì)入往來款
這個(gè)沒要,你企業(yè)自己出具一文件,雙方能夠簽字認(rèn)可就可以的。 只是作為附件,讓這賬務(wù)有據(jù)可依。 乙是承擔(dān)方,甲哪里計(jì)提 工資啊 社保,還是甲名義交納,只是乙要支付給甲方。、
那做賬的話就是借管理費(fèi)用,代其他應(yīng)付款—乙公司這樣嗎?
甲的處理是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 交的社保這些。 乙要轉(zhuǎn)回給甲’時(shí) 借 存款 貸其他應(yīng)收款 根本就不是他的費(fèi)用了
乙的處理呢?
借 XX工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 存款 其他應(yīng)付款 甲