同學(xué)你好,鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額/(1+9%)*9%
老師您好,我想請(qǐng)問1027元的動(dòng)車費(fèi)扣除的稅是這樣算的嘛1027×(1-9%)×9%嗎,但是這樣子算的話,有一個(gè)問題就是不含稅價(jià)格加上稅≠1027 那是不是要這樣子算1027-1027×(1-9%)?
老師,我想請(qǐng)問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
請(qǐng)問老師我們公司收到一個(gè)電子客票行程單,就是機(jī)票報(bào)銷,請(qǐng)問稅額是不是這樣計(jì)算的:例:票面金額880,稅費(fèi)是不是等于:880/1.09*9%=72,66.元
老師,我想問一下這道題的第九小問,就那個(gè)當(dāng)期不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了。我算出來的跟答案的不一樣,然后答案上面的我不知道咋算。我就是按答案這個(gè)算,但是出來跟答案的不一樣就是分子上面的一加800跟分母上頭的一加800,我就不知道這個(gè)是在哪塊兒。這道題的全部答案
老師,我有個(gè)問題想問你,超市有這么多物品,它賣出去都是含稅價(jià)格,消費(fèi)者就是不開票也是含稅價(jià),我如果要算稅負(fù)率,超市也是小規(guī)模納稅人的多,我知道一般納稅人稅負(fù)率是銷減進(jìn),除不含稅收入,但小規(guī)模沒有銷減進(jìn),那我不含稅收入我是每樣產(chǎn)品都要拿總數(shù)除以 1 加每樣產(chǎn)品的稅率嗎?才能得到所有產(chǎn)品的不含稅收入是嗎,我知道發(fā)票上的 1% 是小規(guī)模增值稅的稅率或者是征收率我說得對(duì)嗎
我們是生產(chǎn)企業(yè) 然后老板和人家合伙搞了個(gè)公司 那個(gè)公司只接訂單 然后放在我們公司做 這兩個(gè)公司要簽訂什么合同合適呢
老師,采購低值易耗品賬務(wù)處理?
老師貨物的退稅率為零,出口免稅還是視同內(nèi)銷征稅?
老師,您好,我司一般納稅人欲購入一廢舊廠房用于拆除銷售廢料,中間應(yīng)該怎么操作,拆除費(fèi),購入廢舊廠房,后期銷售廢料分錄要怎么寫?拆除費(fèi)需要發(fā)票入帳嗎?銷售廢料怎么開票?能簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?購入發(fā)票對(duì)方說是普通發(fā)票過來
外購商品對(duì)方開的是普票,不能抵扣,商品贈(zèng)送客戶視同銷售是不是也是正常繳納增值稅
老師麻煩問下,一般納稅人沒有收入,但有成本費(fèi)用,如何利潤做平啊
發(fā)現(xiàn)給一個(gè)員工買了社保,但是在個(gè)稅申報(bào)那里忘記填了怎么辦?好幾個(gè)月了
住宿票,餐飲票,可以開專用發(fā)票嗎
老師,銀行收到國內(nèi)信用證怎么入賬呢?
老師,您好,建材批發(fā)行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少呢