借:管理費(fèi)用 11300 貸:應(yīng)付職工薪酬 11300 借:應(yīng)付職工薪酬 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi) 1300 借:主營業(yè)務(wù)成本 8000 貸:庫存商品 8000
2019年12月31日,某公司(一般納稅人,增值稅適用稅率13%)將自產(chǎn)的產(chǎn)品給員工作為非貨幣性福利,產(chǎn)品不含稅售價(jià)10000元,成本價(jià)8000元,寫出三個(gè)會(huì)計(jì)分錄
2019年12月31日,某公司(一般納稅人,增值稅適用稅率13%)將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工食堂,產(chǎn)品成本為30000,公允價(jià)為40000.請對該業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.企業(yè)將自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品甲用于發(fā)放職工非貨幣性福利,該批產(chǎn)品的成本為8000元,計(jì)稅價(jià)格為10000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。會(huì)計(jì)分錄
B公司是一家生產(chǎn)空調(diào)的增值稅一般納稅人企業(yè),有職工500名,其中一線生產(chǎn)工人為390名,總部管理人員為110名。2019年10月,公司以自產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該空調(diào)單位成本3000元,市場售價(jià)為4000元,適用的增值稅稅率為13%問決定發(fā)放非貨幣性福利的分錄金額計(jì)算過程
某小企業(yè)決定以其生產(chǎn)的A商品作為福利發(fā)放給職工,該批商品的成本10000元,公允價(jià)值(計(jì)稅價(jià)格)16000元,增值稅稅率13%。該公司有職工100名,其中一線生產(chǎn)工人為80名,總部管理人員為20名。要求編制確認(rèn)非貨幣性福利、將產(chǎn)品發(fā)給職工、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請,顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無法更正第二季度的報(bào)表 請問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個(gè)體戶李潤超200萬,按幾個(gè)點(diǎn)交經(jīng)營個(gè)稅
老師請問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝?。?/p>
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦