你好,購入甲材料增值稅稅率13%,價(jià)稅合計(jì)50000元,不含價(jià)=50000/(1%2B13%)
購材料300件,買價(jià)12元一件,增值稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)180元,途中合理損耗2件,該材料計(jì)劃單價(jià)10元/件,應(yīng)計(jì)入材料采購多少元?原材料多少元?
老師你好 購入甲材料增值稅稅率13%,價(jià)稅合計(jì)50000元,不含價(jià)是多少?
購入甲材料增值稅稅率13%,價(jià)稅合計(jì)50000元,不含價(jià)是多少?
甲公司為增值稅一般納稅人準(zhǔn)備外購原材料生產(chǎn)A產(chǎn)品該產(chǎn)品市場價(jià)(不含稅)500元/件;每件成本(制造成本)300元/件準(zhǔn)備外購原材料。從甲公司(一般納稅人)購入,購入價(jià)每噸(不含稅價(jià))30萬元開具增值稅專用發(fā)票(增值稅稅率13%)。從乙公司(小規(guī)模納稅人)購入購入價(jià)每噸含稅價(jià)28萬元可以開具增值稅專用發(fā)票(增值稅征收率3%)。請你分析說明選擇購買那家的原材料。
企業(yè)購買甲材料4000kg,乙材料6000kg,不含稅單價(jià)分別為100元和50元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)未付
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
后面還要不要再乘13%?
你好,不需要,你需要計(jì)算的是不含稅價(jià)款,不含稅價(jià)款=含稅/(1%2B增值稅稅率) 如果再乘以13%,就變成了銷項(xiàng)稅額了