你好 這個(gè)實(shí)際收到資本再做 ,沒收到不做
公司18年成立的時(shí)候沒有做實(shí)收資本的分錄,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資本為零,現(xiàn)金負(fù)值很大,我現(xiàn)在能做一個(gè)借:現(xiàn)金80萬貸:實(shí)收資本80萬嗎?這80萬都以現(xiàn)金的形式付差旅費(fèi)成本之類的
你好!我們是新成立的企業(yè),公司章程上規(guī)定法人認(rèn)繳的實(shí)收資本是1250萬,可是現(xiàn)在賬面上法人的實(shí)收資本已經(jīng)是1370萬了,顯示1370萬實(shí)收資本的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)拿去銀行辦貸款了,現(xiàn)在第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還沒有上報(bào),現(xiàn)在能把多出的實(shí)收資本改成其他應(yīng)付款嗎?
你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會(huì)計(jì) 做了個(gè)借庫存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 (實(shí)際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整
公司實(shí)收資本是20萬,營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金是10萬,現(xiàn)在公司變更注冊(cè)資金100萬,我賬上到時(shí)候作業(yè)就是做實(shí)收資本80萬,可以的嗎,調(diào)成一致?
老師公司的營業(yè)執(zhí)照上的實(shí)收資本為150萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本是250萬,營業(yè)執(zhí)照上原來也是250萬,但是去年公司做了分立,新的營業(yè)執(zhí)照上實(shí)收資本減少了100萬,變成150萬,但是稅務(wù)上沒有分立成功,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本和營業(yè)執(zhí)照的實(shí)收資本不一致怎么處理?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方