你好,紅沖,正數(shù)都需要做賬 的 銷項(xiàng)紅沖發(fā)票的分錄是 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 正數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
小型微利企業(yè)里的應(yīng)納稅所得額指的是什么
老師 問下 附帶安裝的機(jī)器人確認(rèn)收入的方式 一般情況下是安裝驗(yàn)收后一次性確認(rèn) 如果在合同中寫商品發(fā)出簽收后商品所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移,不等安裝驗(yàn)收就確認(rèn)收入這樣是否可行?
一般納稅人單獨(dú)的車輛租出13個(gè)點(diǎn),帶人帶車出去屬于交通運(yùn)輸服務(wù)9個(gè)點(diǎn),老師是這樣的把
提問 老師 匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅分錄怎么寫
我們單位是生產(chǎn)型的出口企業(yè),內(nèi)銷大于出口,然后我想問一下每個(gè)月這個(gè)出口的免抵稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
在會(huì)計(jì)處理中將已使用未完全入賬辦公樓金額暫估入賬需要調(diào)整分錄,具體在財(cái)務(wù)軟件中怎么操作?
老師,破產(chǎn)后出口退稅要撤回么
一人有限公司公司要變更股東及法人,需要處理的稅務(wù)問題有哪些,流程是什么呢?
有申報(bào)工資3000,另外又發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)35000,這個(gè)35000做到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)里面正確的嗎
我試了不行的,這是建賬期初金額
但是不做這筆分錄也一樣呀
你好,雖然不做也是一樣 但是你如果不做,就沒有體現(xiàn)開具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后補(bǔ)開正數(shù)發(fā)票這個(gè)過程的
哦哦,我們公司的性質(zhì)有簡(jiǎn)易計(jì)稅也有一般計(jì)稅,那么銷售的時(shí)候怎么做分錄,做銷項(xiàng)稅嗎?
你好 一般計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)
我們是兩種計(jì)稅方法,都是同一個(gè)公司使用兩種計(jì)稅方法
你好 一般計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問?)
老師 怎么處理
你好,一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入就是這樣做分錄啊 一般計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問?)
要做兩種方式的啊,但是購(gòu)進(jìn)的時(shí)候呢?
你好 一般計(jì)稅購(gòu)進(jìn),借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科 簡(jiǎn)易計(jì)稅購(gòu)進(jìn),借;庫(kù)存商品, 貸;應(yīng)付賬款等科
我們稅是簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是銷售材料是一般計(jì)稅
你好,是針對(duì)上面的簡(jiǎn)易計(jì)稅,一般計(jì)稅的購(gòu)進(jìn),銷售有什么疑問嗎?
老師?我們是采用兩種計(jì)稅方式,那么購(gòu)進(jìn)的時(shí)候應(yīng)該就是一樣的吧
老師?,我的意思是這個(gè)
你好 一般計(jì)稅購(gòu)進(jìn),借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科 簡(jiǎn)易計(jì)稅購(gòu)進(jìn),借;庫(kù)存商品, 貸;應(yīng)付賬款等科 一般計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)
與剛才一樣啊
你好,本來就是這樣啊 你提供的圖片只是用來計(jì)算可以抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額的意思
那么怎么區(qū)分哪些進(jìn)項(xiàng)能抵扣
你好,一般項(xiàng)目發(fā)生的購(gòu)進(jìn)(材料,商品,固定資產(chǎn))等進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)是不可以可以抵扣的