當月轉(zhuǎn)當月做 你應該每個月利息固定吧
老師,還汽車貸款,銀行轉(zhuǎn)賬和對方開發(fā)票時間不一致怎樣記賬呢?銀行轉(zhuǎn)賬的時候已經(jīng)借記長期應付款,貸記銀行存款,跨月收到利息和本金的票怎樣入賬呢?
甘老師,房產(chǎn)經(jīng)紀公司賣房,比如總價8萬,貸款辦理,貸款辦下來8要銀行轉(zhuǎn)給房產(chǎn)經(jīng)紀公司,然后房產(chǎn)經(jīng)紀公司再轉(zhuǎn)給開發(fā)商,這個算什么業(yè)務,怎么記賬呢,這樣對嗎? 借 銀行存款 貸 其他應付款 然后付給開發(fā)商時 借其他應付款 貸 銀行存款 這樣對嗎甘老師,付給開發(fā)商款時用不用票據(jù)類的?
老師你看看汽車維修我沒到發(fā)票的時候我記得預付賬款的借方,我收到發(fā)票了,那我記銀行存款的貸方,但是我這樣分開記對不對?還是寫到一塊
老師,現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買了一輛車,是貸款的,我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶,我們這個算長期借款,因為一年之內(nèi)還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶,他們對應的給開發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬貸:長期借款90萬 付車款時同事收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)90萬貸:銀行存款90萬 每月還銀行貸款時 借:長期借款5萬 貸:銀行存款5萬 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨記呢
客戶多開發(fā)票時借 應收賬款。貸:其他業(yè)務收入 回款時借 銀行存款 貸。應收賬款 支付給客戶時 借銷售費用 貸 銀行存款 期間為結轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本,這樣記賬是否合理,是否會導致利潤偏高?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
老師 2月份轉(zhuǎn)了一筆,都4月份才開票,這樣的話我改如何記賬呢?
紅沖二月份 然后按發(fā)票的做。
老師,麻煩給我發(fā)一下公司按揭購入汽車,每月還款的完整分錄,我還是很困惑。汽車總價206500,公司付款62500,貸款144000,購置稅18274.34,每月固定還款4243.13。還款計劃表,還款總金額一樣,每月利息不一樣,利息是要開發(fā)票的。非常感謝老師!總還款金額1527452.68,除去借款本金144000,利息8752.68,是開始計入固定資產(chǎn)成本,還是每月開利息發(fā)票計入財務費用。謝謝老師!
借固定資產(chǎn)不含稅價格加購置稅 進項 貸銀存 長期應付款 每個月還款,借長期應付款財務費用貸銀行存款。 如果利息金額不一樣,你可以大體暫估一下,四月發(fā)票開過來,你再調(diào)整。