借原材料-甲材料200000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)34000貸應(yīng)付賬款-宏達(dá)公司234000
7.購(gòu)進(jìn)甲材料200公斤,單價(jià)90元,購(gòu)進(jìn)乙材料300公 斤,單價(jià)40元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)4800元,材料已驗(yàn) 收入庫(kù),款項(xiàng)未付。
7.購(gòu)進(jìn)甲材料200公斤,單價(jià)90元,購(gòu)進(jìn)乙材料300公 斤,單價(jià)40元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)4800元,材料已驗(yàn) 收入庫(kù),款項(xiàng)未付。
從宏達(dá)公司采購(gòu)甲材料5000公斤,買(mǎi)價(jià)@40元/公斤,增值稅率17%,價(jià)稅 共計(jì) 234000元, 材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。
3、A公司從B企業(yè)購(gòu)入甲材料16000公斤, 單價(jià)15元;購(gòu)入乙材料4000公斤,單價(jià)18元,增值稅稅率13%。兩種材料共負(fù)擔(dān)運(yùn)雜費(fèi)68000元,運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配計(jì)入采購(gòu)成本,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。老師這個(gè)怎么做
3、10日,從泰來(lái)公司購(gòu)入R1材料1500公斤,每公斤單20元,價(jià)款30000元,增值稅稅率13%%,款項(xiàng)已全部用銀行存款支付,但材料尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。4、12日,從泰來(lái)公司購(gòu)入的R1材料收到并已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)R1材料的實(shí)際采購(gòu)成本。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,請(qǐng)客戶(hù)住宿,容客戶(hù)禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶(hù)玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話(huà)無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?