年初數(shù)就是自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù),就是去年的年末數(shù)。這個(gè)不存在填寫,屬于自動(dòng)取數(shù)的數(shù)據(jù)。 如果是申報(bào)錯(cuò)了,可以作廢后重新申報(bào)。從你的修改數(shù)據(jù)看,稅務(wù)就知道你們改了哪個(gè)數(shù)據(jù) 推測(cè)你們想做什么,金稅三期的數(shù)據(jù)全部存在電腦中
老師,問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來(lái)的時(shí)候是負(fù)數(shù),申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù),不在預(yù)收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說(shuō)不可以的話,那已經(jīng)申報(bào)了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào),重新填寫申報(bào)報(bào)表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)填錯(cuò),已經(jīng)申報(bào)成功可以更改嗎,在申報(bào)期內(nèi)。
去年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,所得稅申報(bào)表錯(cuò)了都能更正嗎?資產(chǎn)負(fù)債表如果更正了期末數(shù),2022年的年初數(shù)是會(huì)變嗎?
假如上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)載,利潤(rùn)表,企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期可以更改嗎?假如只是資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了,利潤(rùn)表沒(méi)錯(cuò),那只更改資產(chǎn)負(fù)債表,不用更改企業(yè)所得稅表是吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年12月份報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)要修改,還可以更正申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票,怎么做分錄,開(kāi)了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒(méi)有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬(wàn)。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬(wàn); 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(wàn)(沒(méi)有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬(wàn), 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來(lái)的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開(kāi)始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?