按照《印花稅條例》的規(guī)定,在下面的印花稅稅目稅率表中的項目才繳納印花稅。 稅 目 稅率(稅額) 一、購銷合同 0.3‰ 二、加工承攬合同 0.5‰ 三、建設工程勘察、設計合同 0.5‰ 四、建筑、安裝工程承包合同 0.3‰ 五、財產(chǎn)租賃合同 1‰ 六、貨物運輸合同 0.5‰ 七、倉儲、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、財產(chǎn)保險合同 1‰ 十、技術合同 0.3‰ 十一、產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.5‰
老師,請問簽合同是不是要交印花稅,怎么交呢,對這點還是不太清楚,請老師指教
出口的商品是不是不用交稅,具體流程不太清楚,請老師指點
老師,請問下印花稅是不是公司跟對方公司簽的銷貨合同要根據(jù)銷售額交印花稅的?
老師,請問合同印花稅,是按照合同含稅價還是不含稅價交呢?
老師好,房租租賃合同的印花稅,是收入方交呢還是簽訂合同的雙方都交呢?答過的老師請不要再接了?。?!請曲老師不要老重復接這個問題了!??! 謝謝
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
我們是建筑合同,是不是簽合同就交印花稅
對,三、建設工程勘察、設計合同 0.5‰ 四、建筑、安裝工程承包合同 0.3‰
是不是合同金額的萬分之三
你看看你屬于上面哪個
?合同上金額是含稅的,要不要價稅分離
?合同上金額是含稅的,要價稅分離
是不是只申報印花稅嗎,還需要什么嗎
簽合同的話是印花稅
合同回來后就申報納稅,需要去稅務局貼花嗎
合同回來后就申報納稅,需要去稅務局貼花
老師,請問如果雙方都不交稅,會有什么后果呢
那就要補交稅了的