一、你回復(fù)一下,我給你全部寫一個(gè)答案
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料A,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40,000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5,200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)5日,從乙公司購入A材料5,000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為45,000元,增值稅稅額為5,850元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。 (2)10日,從乙公司購入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理損耗,按實(shí)際數(shù)量入庫。 (3)20日,從丙公司購入A材料4,000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為44,000元,增值稅為5,720元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。 (4)6月份,甲公司共領(lǐng)用A材料6,000千克用于產(chǎn)品生產(chǎn)。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,完成下列小題。 (1)編制第(1)~(3)筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄; (2)計(jì)算本月材料成本差異率(小數(shù)點(diǎn)后保留2位); (3)計(jì)算本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異,并編制第(4)筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄; (4)計(jì)算月末庫存材料的計(jì)劃成本和實(shí)際成本(保留整數(shù))。 麻煩老師(3)(4)題,謝謝
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料A,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40 000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5 200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)5日,從乙公司購入A材料5 000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為45 000元,增值稅稅額為5 850元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。 (2)10日,從乙公司購入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理損耗,按實(shí)際數(shù)量入庫。 (3)20日,從丙公司購入B材料4000kg增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)格為44000元,增值稅為5720元。材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。 (4)五月份甲企業(yè)公里用A材料6000千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。 求本月材料成本差異率。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料A,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,從乙公司購入A材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理損耗,按實(shí)際數(shù)量入庫。(3)20日,從丙公司購入A材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。(4)6月份,甲公司共領(lǐng)用A材料6000千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(2)根據(jù)資料(2),下列關(guān)于A材料驗(yàn)收入庫時(shí)會(huì)計(jì)處理結(jié)果表述正確的是()。A超支差異為4200元B節(jié)約差異為4200元C超支差異為5000元
1、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料A,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,從乙公司購入A材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理損耗,按實(shí)際數(shù)量入庫。(3)20日,從丙公司購入A材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。(4)6月份,甲公司共領(lǐng)用A材料6000千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料A,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,從乙公司購入A材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理損耗,按實(shí)際數(shù)量入庫。(3)20日,從丙公司購入A材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。(4)6月份,甲公司共領(lǐng)用A材料6000千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?