你好,你需要交稅嗎?
小規(guī)模3月份增值稅按1%開票,可是已經(jīng)按3%開了,申報時可以減嗎
小規(guī)模納稅人,9月開了3%的增值稅,是按照3%的稅額交稅嗎?可以減按1%交稅嗎?
小規(guī)模納稅人開專票時將3%錯開成1%,增值稅申報時按3%已繳費
老師 請問小規(guī)模納稅人季報增值稅 1月份開了專票 2月份沒開票 3月份開了三十萬的普票(現(xiàn)在稅率3減按的1可以嗎)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,1月份開了3%的專票,現(xiàn)在報增值稅是按3%申報嗎?可以申請退稅嗎?先申請退稅還是先報增值稅?
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
需要的就是申報的時候可以1%繳稅嗎?
你好徐,需要交稅的話,你需要填寫一個應(yīng)納稅減征額和減免表,里面填寫的數(shù)據(jù)就是減免的2%的