都符合的話,優(yōu)先適用免征增值稅。
老師,生活服務(wù)類行業(yè)免征增值稅和小規(guī)模納稅人可以減按1%繳增值稅,如果兩條都符合政策,需要怎么做?
Ojaer: 【增值稅最新政策】: 財政部 稅務(wù)總局【2023】1號公告: 1.小規(guī)模企業(yè)開票30萬/季度,免征增值稅 2.一個季度內(nèi)“專票+普票”小于30萬, 普票免增值稅,專票按1%交增值稅, 3.一個季度內(nèi)“專票+普票”大于等于30萬, 普票和專票都按1%交稅。 4.生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加計抵減5%, 生活性服務(wù)業(yè)加計抵減10%。 5.適用5%的小規(guī)模企業(yè)不享受此優(yōu)惠。 老師,請問是不是超過30萬全部按照1%
老師,小規(guī)模納稅人出口貨物實行不征不退政策,如果一個季度出口貨物超過了30萬,,怎么辦?依舊是免稅還是按照1%繳納增值稅?
老師,是否有沒有小規(guī)模納稅人公司,業(yè)務(wù)范圍適用兩種稅率3%和5%的? 如果有,那按現(xiàn)行增值稅政策3%減按1%征稅,5%還是按5%征稅吧
財政部 稅務(wù)總局公告2023年第19號 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展,現(xiàn)將延續(xù)小規(guī)模納稅人增值稅減免政策公告如下: 一、對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 老師麻煩你幫我講解一下
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
那1月和2月,賬上已經(jīng)按照3%計提了,怎么辦
只要沒交,計提了也可以沖銷
那如果不計提的話,分錄是不是直接,借,應(yīng)收賬款 1000 貸,主營業(yè)務(wù)收入?但是報稅的時候,申報表不會抵減出來的嗎
更正一下 已經(jīng)計提的,直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 正常也是需要計提的,只是把計提的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
但是營業(yè)外收入豈不是一樣要交稅?
不交增值稅 增值稅的優(yōu)惠當(dāng)然要交所得稅了
那如果3月份不計提的話,分錄是不是直接,借,應(yīng)收賬款 1000 貸,主營業(yè)務(wù)收入 1000?
借,應(yīng)收賬款 1000 貸,主營業(yè)務(wù)收入 970.87 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅29.13 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入