你好,你去看看你填的營(yíng)業(yè)收入是不是小于了你增值稅的銷售額
您好!這是12366電子稅務(wù)局里提醒的:企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額、營(yíng)業(yè)額的,情況說明:我申報(bào)的增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)表的金額是相符的,請(qǐng)您指導(dǎo)怎樣寫說明呢?!謝謝!
我去年最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅 提示企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額、營(yíng)業(yè)額 您能告訴我是什么原因嗎
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額。請(qǐng)問所得稅營(yíng)業(yè)收入是否等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營(yíng)業(yè)收入不是萬元表示嗎?
您好老師,收到電子稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提醒:可能存在所得稅收入與增值稅銷售申報(bào)不一致,增值稅銷售額大于企所稅年報(bào)A100000營(yíng)業(yè)收入,差額32萬多,請(qǐng)教老師可能是什么原因?
房地產(chǎn)企業(yè),季度企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入年底結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)有疑點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額該如何回復(fù)
老師好!公司給兼職人員個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬傭金(非雇傭關(guān)系),對(duì)方提供的發(fā)票開票方是第三方公司的,與我公司并無實(shí)際往來。這樣的賬該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
收到一張開具5%的房租租賃專用發(fā)票和6%的物業(yè)專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?什么情況下不能抵扣?
我想問一下建筑公司裝訂資料要付哪些資料
老師,給車間員工宿舍買的熱水器計(jì)入什么費(fèi)用
老師,企業(yè)之間留置的動(dòng)產(chǎn)與債權(quán)并非同一法律關(guān)系,債權(quán)人留置第三人的財(cái)產(chǎn),第三人請(qǐng)求債權(quán)人返還留置財(cái)產(chǎn)的,人民法院應(yīng)予支持。那這屬于留置權(quán)么
問一下,工業(yè)會(huì)計(jì)肖曉老師,第二期的ppt課件講義在哪里?找不到課件講義
我們建設(shè)廠房出租,用于廠房的支出流量怎么選
貿(mào)易公司進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單上總價(jià)USD1000 貨代費(fèi)成交方式是FOB 運(yùn)費(fèi)USD200 那這個(gè)USD200是對(duì)方供應(yīng)商付還是我們這邊付的,入產(chǎn)品是借庫(kù)存商品USD1000 貸應(yīng)付賬款USD1000
老師我想問一下,就是股東自己名下的房產(chǎn)租給公司,公司也不需要給租金,這個(gè)合法嗎?這個(gè)公司還需要給房產(chǎn)稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在還需要申報(bào)嗎,我在稅費(fèi)種認(rèn)定,信息沒看見呢,以前每個(gè)月都申報(bào)
我們會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)在季度預(yù)繳納申報(bào)表里面 營(yíng)業(yè)收入沒填
如果有收入就要填的
老師,這個(gè)現(xiàn)在要怎么處理呢
去年的最后一個(gè)季度。那這個(gè)已經(jīng)過了申報(bào)時(shí)間了吧
可以去稅局更正申報(bào)的