新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取消了“待攤費(fèi)用”科目,發(fā)生的待攤費(fèi)用可以直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用中。對(duì)于確實(shí)需要攤銷的費(fèi)用,可以通過(guò)“預(yù)付賬款”科目核算。 因此,對(duì)于尚未攤銷完的待攤費(fèi)用科目余額,可以轉(zhuǎn)入當(dāng)期費(fèi)用中,也可以轉(zhuǎn)入“預(yù)付賬款”科目中。
待攤費(fèi)用可以放在預(yù)付賬款嗎?需要調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
預(yù)付賬款中的待攤費(fèi)用需要重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)嘛?待攤費(fèi)用到底應(yīng)該列示在哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目?有準(zhǔn)則相關(guān)解釋嗎?
預(yù)付寫字樓房租可以用其他應(yīng)付款或者預(yù)付賬款嗎?沒(méi)看到過(guò)待攤費(fèi)用科目
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的待攤費(fèi)用科目,期末有余額是要放到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)制度的待攤費(fèi)用科目,期末有余額是要放到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目嗎?
接收檔案服務(wù)管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢付款又準(zhǔn)備注銷所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開(kāi)票算虛開(kāi)嗎?讓對(duì)方提供了情況說(shuō)明。
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶怎么申報(bào)員工的工資?
歸集研發(fā)費(fèi)用,應(yīng)該用成本類科目研發(fā)支出歸集,月末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,還是直接在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下歸集,還是兩種都可以?
老師,我們承接了政府招標(biāo)的病死樹(shù)清理項(xiàng)目,我們給他們開(kāi)具6%發(fā)票,但是這個(gè)我們不自己干,是又分包給另外一個(gè)供應(yīng)商干,請(qǐng)問(wèn)我們和供應(yīng)商之間應(yīng)該簽訂什么合同,是勞務(wù)分包合同么?在財(cái)務(wù)方面需要明確注意什么事項(xiàng)?因?yàn)闃I(yè)務(wù)讓判斷下簽訂什么類型的合同?
請(qǐng)問(wèn)一張藍(lán)票已開(kāi)部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對(duì)這張藍(lán)票開(kāi)沖紅紅票的時(shí)候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開(kāi)票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請(qǐng)核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問(wèn)下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購(gòu)入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計(jì)印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開(kāi)給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費(fèi)用攤到茶葉里,A公司通過(guò)線上平臺(tái)賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負(fù)責(zé),相當(dāng)于A公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務(wù)如何處理,這里是不是B茶廠開(kāi)不了加工費(fèi),只是把加工費(fèi)攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號(hào)嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對(duì)貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務(wù)人的債權(quán)到期為限
那就是沒(méi)有必要調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)?
是的,這個(gè)是沒(méi)必要的