借銀行貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬,或者是借 應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入, 穩(wěn)崗補(bǔ)貼做收到補(bǔ)貼時相關(guān)支出沒有發(fā)生 收到補(bǔ)貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 發(fā)生相關(guān)支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益 或者 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:管理費用 收到補(bǔ)貼時相關(guān)支出已經(jīng)發(fā)生 借:銀行存款 貸:其他收益 或者 借:銀行存款 貸:管理費用
老師,你好,我想請問2月份養(yǎng)老保險退回來錢后會計分錄該怎么下賬呢?另外,失業(yè)保險有個援企穩(wěn)崗的錢??顚S玫腻X該怎么走賬???
老師 請問我們有一筆退回來的社會保險費 這個已經(jīng)是12月的費用了 就是單位部分的我們交多了 已經(jīng)入了費用分錄就是計提借:管理費用-社會保險費 貸:應(yīng)付職工薪酬 付出去就借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 然后1月份社保把錢退回來了 已經(jīng)跨年 請問怎么做會計分錄呢
老師好!每個月繳的養(yǎng)老和醫(yī)療保險需要計提嗎?如果計提,分錄怎么做?我以前沒有計提,都是按照繳費額直接記賬了?,F(xiàn)在出現(xiàn)了這么個情況,因為公司沒錢,有2個月沒有交保險,這樣的話,不是影響預(yù)交企業(yè)所得稅了嗎,所以,請教一下應(yīng)該怎么處理。
老師你好,我想問下這種業(yè)務(wù)怎么做分錄?(小雨 你發(fā)的這個是天津社保的一個優(yōu)惠政策:穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼。和我申請的金額差了10多塊錢,但是不影響,返回來就行。計算方法就是上一年度繳納的失業(yè)保險金的90%,(中小微企業(yè)返還90%,大型企業(yè)50%))
老師 請問有一下 2月社保繳費成功 但是3月才想起,2月有一個員工沒上班了,該減員 3月減員的時候申請日期是2月開始減員 最后在扣3月保險的時候,直接抵扣了2月減員那部分錢, 但是2月申報表里面看不出減員,3月又直接抵扣了一部分錢。 現(xiàn)在我2.3月計提社保,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時候找人大,什么時間找人大常委會。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報個稅,上個月又更正了申報交了189元的個稅,稅局還罰款了200,這個個稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項目的外網(wǎng)施工費和市政配套費屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎