采購(gòu)的時(shí)候,先計(jì)入原材料或者工程物資。
公司購(gòu)買的鋼材款,水泥,模板,方條用于項(xiàng)目施工建設(shè)村民樓房,該怎么做賬務(wù)處理
我建筑公司,比如我施工了8棟樓,同屬于 a項(xiàng)目部。我想核算下每棟樓的成本,如果 現(xiàn)場(chǎng)人員遞交財(cái)務(wù)單據(jù),比如用款用料分不清,最后成本有點(diǎn)混合怎么辦? 還有我分明細(xì)時(shí)候,怎么列會(huì)計(jì)科目 工程施工-合同成本-直接材料-水泥1號(hào)樓 剛才 2號(hào)樓 這樣嗎? 還是寫(xiě)成 工程施工-a項(xiàng)目部-合同成本 -直接材料(這里寫(xiě)原材料好還是寫(xiě)直接材料,還是寫(xiě)什么)-1號(hào)樓 以此類推 2號(hào)樓,分這么細(xì)核算嗎? 還有快4級(jí)明細(xì)了,這樣后面明細(xì)有先后順序嗎老師,你給我寫(xiě)下正確的 !我不理解 比如說(shuō)發(fā)生間接費(fèi)用 發(fā)生的輔材 怎么寫(xiě)科目明細(xì),便于我以后核算查賬,我實(shí)在不會(huì)!
華源建筑公司2020年相關(guān)業(yè)務(wù)1.10月5日,購(gòu)入水泥400噸,每噸2000元運(yùn)輸費(fèi)10000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款賬戶付2、10月12日,購(gòu)入板材300立方米,每立方單價(jià)3000元,貨款尚未支付。3.10月20日,本月發(fā)生采購(gòu)保管費(fèi)17100元,通過(guò)銀行存款賬戶支付。4、10月31日,將本月發(fā)生的17100元采購(gòu)保管費(fèi),按照水泥、板材的直接成本,計(jì)算水泥板材應(yīng)負(fù)擔(dān)的采購(gòu)保管費(fèi)并結(jié)轉(zhuǎn)“采購(gòu)保管費(fèi)”賬戶5、11月6日,現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部領(lǐng)用一批水泥用于設(shè)備維修,該批水泥成本為40905元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。華興公司是北京的一家商品批發(fā)企業(yè),2020年10月業(yè)務(wù)如下。1.從當(dāng)?shù)赝ㄟ_(dá)鞋業(yè)公司購(gòu)進(jìn)一批運(yùn)動(dòng)鞋,價(jià)款900000元,取得的增值稅專用發(fā)票注明增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為117000元,商品已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付請(qǐng)對(duì)該項(xiàng)購(gòu)入業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。2.21日,華興公司出售一批運(yùn)動(dòng)鞋給廣業(yè)公司,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元,增值銷項(xiàng)稅額為52000元,款項(xiàng)尚未收到,該批運(yùn)動(dòng)鞋成本為300000元。請(qǐng)作出確認(rèn)收入和轉(zhuǎn)成本相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。3.月末,公司采用成本與可變
老師,購(gòu)買用于房建施工項(xiàng)目中搭架子用的竹跳板材料怎么做賬務(wù)處理
代建學(xué)校的項(xiàng)目,款項(xiàng)單獨(dú)打到我公司單設(shè)的銀行賬戶,施工方開(kāi)發(fā)票給學(xué)校,我公司代為付款,單獨(dú)記賬,項(xiàng)目終了后將賬務(wù)移交給學(xué)校,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?專戶利息收入應(yīng)該做什么科目?放到財(cái)務(wù)費(fèi)用里嗎?
老師!我們公司要調(diào)增發(fā)票額度,稅務(wù)局要求提供四流,那個(gè)運(yùn)費(fèi)單提供物流發(fā)票不知道行不行?
想問(wèn)一下資本成本的計(jì)算一般模式里,分子為什么要用年資金用資費(fèi)用而不是總的用資費(fèi)用啊
老師,這幾天面試,經(jīng)常被問(wèn),分析一般都哪些緯度著手,可以詳細(xì)展開(kāi)聊聊
老師,給我公司做保潔的人員去稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們就可以是嗎?
每月工資14000工資怎么算
老師您好 公司付給個(gè)人 個(gè)人發(fā)來(lái)的發(fā)票抬頭是卻是公司 這種是不是不能收 算不算虛開(kāi)
老師,我們公司就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是去年3月發(fā)生的,但是這筆退款實(shí)際也沒(méi)開(kāi)票,但是外帳直接沖收入了,導(dǎo)致申報(bào)上去的匯算清繳的所得稅收入和增值稅收入不匹配,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么去調(diào)整呀,所得稅現(xiàn)在現(xiàn)在顯示和增值稅收入差10萬(wàn),所得稅少報(bào)了10萬(wàn),但是這10萬(wàn)我們也沒(méi)收入發(fā)生
老師看看工銀行卡里多了7.59利息收入,怎么做賬啊,怎么是負(fù)數(shù)呢
我公司購(gòu)買了a公司的土地,a公司是小規(guī)模納稅人,可以給我公司開(kāi)具幾個(gè)稅點(diǎn)的增值稅專票
小規(guī)模代開(kāi)增值稅發(fā)票的話,稅率多少?