你好,發(fā)票管理辦法實施細則》第四章第三十四條規(guī)定:開具發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回,需開具紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明;發(fā)生銷售折讓的,在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后,重新開具銷售發(fā)票。 紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下,將藍字專用發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)的后面,并在上面注明藍字、紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的存放地點,作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù)。
普票紅沖,跨月的,一定要把原來的發(fā)票拿回來嗎
跨了幾個月之后,沖紅了普票。需要把原票拿回來嗎?其實中幾張普票還是部分充紅的。
哈嘍,跨年的普通發(fā)票,要紅沖,客戶聯(lián)拿不回來可以紅沖嗎
專票跨月沖紅,對方未抵扣,需要對方把發(fā)票拿回來嗎?
上月開的專票,這個月紅沖,需要把原發(fā)票拿回來嗎
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
稅法認壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因為有個產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個桶,最終這個桶是別人的,然后這個桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當備用金,可是我這樣屬于坐支???對也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉給他?可是他是公司法人,我是財務,我跟他賬戶往來多了也不好吧?因為我們是工程的,很亂,我不想我個人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請問研發(fā)費加計扣除審核時,人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調整啊,要不要改以前年度財務報表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務局還是施工地稅務局辦理?
就是想問一下,普通發(fā)票開多了,17年的時候開的,現(xiàn)在要重新開,一定需要對方把原發(fā)票拿回來才能開新的給對方嗎
你好,具體要分情況,看你們是開什么, 普票紅沖需要收回原發(fā)票嗎 不需要,需要收回的是作廢的發(fā)票,也就是當月開的當月不入賬了,要作廢.紅字是以前月份開的,過了開票當月后要作廢,這時候只能開紅字,因為對方之前已經(jīng)入賬并且報稅了,收回的話報上去的稅和賬怎么辦,只能沖紅. 開具紅字發(fā)票是否有時間限制? 沒有時間限制. 納稅人開具普通發(fā)票如發(fā)生銷貨退回,處理辦法視以下情況而定: 1、購貨方發(fā)票未入帳、銷貨方發(fā)票也未入帳的,則必須收回發(fā)票并注明作廢字樣,與存根聯(lián)及其他聯(lián)次一起粘貼以備查; 2、購貨方發(fā)票未入帳、銷貨方發(fā)票已入帳的,則必須收回原發(fā)票,開具藍字退貨進倉單,方可開具等額的紅字發(fā)票,紅字發(fā)票記帳聯(lián)撕下作為沖帳憑證,其余聯(lián)次不得撕下,收回的發(fā)票粘在紅字存根聯(lián)背面以備核查; 3、購貨方發(fā)票已入帳的,銷貨方發(fā)票不論是否入帳,銷貨方須取得購貨方出具的有效書面證明,填制藍字退貨進倉單后,方可開具等額的紅字發(fā)票; 4、購貨方的有效書面證明,必須記載與發(fā)票和銷貨清單內(nèi)容一致的事項,包括原發(fā)票聯(lián)的復印件和銀行收款進帳單(原已付款的),以及退貨的原因并加蓋購貨方單位印章或財務專用章; 5、銷貨方以購貨方的有效面證明(上述第1、2點除外)、藍字退貨進倉單和紅字發(fā)票記帳聯(lián)作為會計記帳憑證并作相應的會計帳務處理.