在疫情期間提供的配送蔬菜這塊服務(wù)可以免增值 稅 如果是直接向醫(yī)院或公益組織或政府 捐贈(zèng)的現(xiàn)金,憑醫(yī)院開(kāi)具的捐贈(zèng)票據(jù),可以稅前扣除
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們?cè)谝咔槠陂g提供的配送蔬菜這塊服務(wù)可以免增值 稅嗎?還有就是,我們捐贈(zèng)的現(xiàn)金,可以稅前扣除嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,就是疫情期間,我們公司提供的網(wǎng)上銷(xiāo)售生活用品,并免費(fèi)提供配送,這塊可以免稅嗎?
老師你好,我們公司在疫情期間,直接像武漢公安局捐贈(zèng)了一批我們公司的產(chǎn)品(營(yíng)養(yǎng)品),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,這些可以全部稅前扣除么?
老師,我們公司本期有個(gè)30萬(wàn)的未開(kāi)票收入,我如果申報(bào)30萬(wàn)的未開(kāi)票收入,就要繳納增值稅,可是如果后期客戶開(kāi)了普票,疫情期間我們生活服務(wù)行業(yè),開(kāi)普票是可以免稅的,那這個(gè)稅,稅務(wù)局會(huì)退給我們嗎?
老師好,我想問(wèn)一下,我是一個(gè)小規(guī)模公司。2017年成立。未開(kāi)過(guò)發(fā)票?,F(xiàn)在要開(kāi)專(zhuān)票。去稅務(wù)局問(wèn)了是可以領(lǐng)專(zhuān)票回來(lái)自己開(kāi),也可以在稅務(wù)局代開(kāi)?,F(xiàn)在疫情期間專(zhuān)票的稅點(diǎn)兒是一個(gè)。小規(guī)模不是季度不滿30萬(wàn)的可以免增值稅嗎?如果我讓他們代開(kāi)了還可以免增值稅嗎?
一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));法律咨詢(不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù));社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;破產(chǎn)清算服務(wù);知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專(zhuān)利代理服務(wù)除外);商務(wù)代理代辦服務(wù);市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)。上述經(jīng)營(yíng)范圍是否具備助貸資質(zhì)?
老師你好,我這個(gè)提示沒(méi)問(wèn)題吧
老師,一個(gè)員工固定工資2700,每月帶薪休假2天,這個(gè)月請(qǐng)假10天,除去2天帶薪休假,8月份有31號(hào),是按照2700/31還是2700/30,算她每天的工資,按照30天不?
老師,怎么在電子稅務(wù)局查詢這張報(bào)關(guān)單是哪一年哪一個(gè)批次的退稅
營(yíng)業(yè)收入乘以收入千分之八點(diǎn)三是業(yè)務(wù)招待費(fèi)臨界點(diǎn),是什么意思呢?
高新企業(yè)開(kāi)出去的票,我們是不是看到收入內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)或技術(shù)產(chǎn)品,就可以確認(rèn)是高企收入,就要跟客戶要立項(xiàng)報(bào)告,人員分配表,費(fèi)用分配表,那要是他們還有其他的銷(xiāo)售收入呢我是不是只算普通企業(yè)收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈嘍,我去年有筆業(yè)務(wù)就是老板的師兄用私戶轉(zhuǎn)錢(qián)到我們公司,然后隔了一個(gè)月我們用公戶轉(zhuǎn)回去對(duì)方的公戶上,然后對(duì)方還開(kāi)了專(zhuān)票我們,開(kāi)的票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),但其實(shí)這個(gè)不算是真實(shí)的業(yè)務(wù),就是一進(jìn)一出還給老板師兄而已,然后這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)又被代賬勾選了,這個(gè)要怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)務(wù)中購(gòu)銷(xiāo)合同可以按照銷(xiāo)售收入和采購(gòu)價(jià)款繳納印花稅嗎?具體應(yīng)該怎樣操作
老師你好,我們公司是今年新成立的,殘保金為0吧,這個(gè)圖片不用管吧,直接就可以申報(bào)吧
老師為什么殘值歸供應(yīng)商,供應(yīng)商是不是承租人?還要剪殘值呢
我們是通過(guò)紅十字會(huì)這總企業(yè)捐贈(zèng)的現(xiàn)金,有票據(jù)
那像在我們公司網(wǎng)上定了蔬菜我們并進(jìn)行配送這種也屬于免稅這塊是吧
通過(guò)紅十字會(huì)這總企業(yè)捐贈(zèng)的現(xiàn)金,有票據(jù),可以稅前扣除 網(wǎng)上定了蔬菜我們并進(jìn)行配送這種也屬于免稅
那請(qǐng)問(wèn)我們填增值稅的時(shí)候填在哪里呢?
沒(méi)有填寫(xiě)過(guò),看下是否有增值稅優(yōu)惠明細(xì)表之類(lèi)的可填寫(xiě)。
老師,我還想請(qǐng)問(wèn)一下,就是我們捐贈(zèng)那筆現(xiàn)金銀行回單上如果是法人的名字,這種有沒(méi)有辦法稅前扣除呢?
只要有紅十字會(huì)開(kāi)具的票據(jù),就可以