你們這個企業(yè),屬于外商投資企業(yè)。外國個人股東從這種企業(yè)取得的分紅,是不用交個稅的哦
我們企業(yè)是中外合資企業(yè),在境內(nèi)注冊,法定代表人是外籍人員,以個人的名義投資我們的公司,然后從我們公司獲得的股息分紅需要繳納20%個人所得稅的嗎 這個需要分法人是在境內(nèi)有沒住所的嗎
老師,我們是一家境內(nèi)一般納稅人公司,有個股東是一家境內(nèi)的公司,我們現(xiàn)在分紅給這家公司,需要幫他代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
就是我們公司那個,那個股東現(xiàn)在是一個法人是一個,然后就是說現(xiàn)在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵,然后就是說現(xiàn)在分的時候兒吧,我們企業(yè)交上那個企業(yè)所得稅以后,然后給他分分到他那個單位以后,他那個法人企業(yè)應(yīng)該是在交那個所得稅以后才能分分給股東?,F(xiàn)在就是我在就是一直在想這個問題。嗯,我們這個公司直接分給那個法人企業(yè)的那兩個股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現(xiàn)在想分紅,但是需要先分給這個法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業(yè)所得稅,一次個人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
自然人A和法人企業(yè)B注冊成立了有限合伙企業(yè)C,以有限合伙企業(yè)C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業(yè)B申報繳納企業(yè)所得稅?是由合伙企業(yè)的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業(yè)代為申報扣繳?如果法人企業(yè)B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業(yè)的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
老師,我們公司是國內(nèi)的一個生產(chǎn)企業(yè),聘請了一個外國人在國外負(fù)責(zé)我公司的海外市場對接業(yè)務(wù),他不在中國境內(nèi)居住,境內(nèi)也無住所,我們公司每月支付給他的工資需要繳納個稅嗎?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
不用看境內(nèi)收入還是境外收入,主要是看投資的企業(yè)嗎?
嗯嗯,是這樣的哦。而且這個政策,是外國個人股東才享受的
老師以你的為準(zhǔn)嗎
我這個,是按稅法書上來的哦
這家企業(yè)是在境內(nèi)注冊的,那分給他的股息紅利對于他來說是算來自境內(nèi)的收入嗎?外籍人員來自境內(nèi)的股息紅利收入也是不用交個人所得稅的嗎?
是的呀,這個規(guī)定,比較奇怪,但是是這樣的啊