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老師你看一下這題,那個(gè)發(fā)票上有一個(gè)稅那對(duì)方給我開(kāi)了一個(gè)8480的那個(gè)發(fā)票,我這塊兒確認(rèn)的只是8000的那個(gè)帶消費(fèi)嗎那個(gè)答案里面。我主要是在網(wǎng)上百度了相關(guān)類(lèi)似的那個(gè)案例,他們把這塊兒那個(gè)稅也計(jì)算去了跟這個(gè)不一樣,所以我不知道這個(gè)。大消費(fèi)的8000,還有那個(gè)稅的480。這個(gè)數(shù)據(jù)的話(huà)是按照我們買(mǎi)的這個(gè)數(shù)上面只取了那個(gè)8000的確認(rèn)收入。但是在網(wǎng)上我搜索其他的例子把稅計(jì)算進(jìn)去了

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2020-03-10 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-10 15:25

你的第一張圖片和第二張圖片的關(guān)系是什么?確認(rèn)收入的時(shí)候,不要考慮增值稅,增值稅是價(jià)外稅。

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你的第一張圖片和第二張圖片的關(guān)系是什么?確認(rèn)收入的時(shí)候,不要考慮增值稅,增值稅是價(jià)外稅。
2020-03-10
你這里代銷(xiāo)清單8000萬(wàn),那么按8000確認(rèn)收入。
2020-03-09
這種填寫(xiě)方式是正確的。 一般納稅人之前有一筆未開(kāi)具發(fā)票的應(yīng)稅收入,當(dāng)期已申報(bào)繳稅,后面補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí),需要在增值稅申報(bào)表附列資料一(本期銷(xiāo)項(xiàng)情況明細(xì))中進(jìn)行如下填寫(xiě): 在 “開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票” 或 “開(kāi)具其他發(fā)票” 欄次,如實(shí)填寫(xiě)補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票信息。 同時(shí)在 “未開(kāi)具發(fā)票” 一欄填報(bào)對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù),以沖減前期申報(bào)的未開(kāi)票收入。 這樣填寫(xiě)的目的是為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際銷(xiāo)售和納稅情況。通過(guò)在 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄次填寫(xiě)負(fù)數(shù),沖減掉之前已申報(bào)的未開(kāi)票收入,避免重復(fù)計(jì)稅;而在相應(yīng)的開(kāi)票欄次填寫(xiě)補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票信息,使開(kāi)票數(shù)據(jù)得到正確體現(xiàn)。 至于附表三自動(dòng)帶出為零的數(shù)據(jù),這可能是因?yàn)楸敬窝a(bǔ)開(kāi)發(fā)票的業(yè)務(wù)在附表三的相關(guān)欄次中沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目或不需要進(jìn)行抵減。
2024-10-29
同學(xué)你好 需要本人去,稅務(wù)大廳要驗(yàn)證身份
2020-08-26
您好,建議直接做,借:庫(kù)存商品,或者勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則無(wú)此分錄),貸:銀行存款。
2019-12-31
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