你好,是可以這樣開的。

老師,你好。我想請問如果有一個(gè)300萬的合同,100萬今年開發(fā)票,100萬明年開發(fā)票,100再過一年開,可以這樣操作嗎?
老師,請問一下,假如我們100萬買一套設(shè)備,廠家開100萬的專票給我我們,然后我拿去出租12個(gè)月,每月租金10萬,合計(jì)120萬,然后我抵扣100萬,另外20萬我就開勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,一般納稅人是6%,這樣操作可以嗎?
老師,你好,請問一下今年簽訂的技術(shù)合同100萬,預(yù)付款30萬,但是今年沒有發(fā)生成本,合同還沒開始,那么今年企業(yè)所得稅技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得收入算30萬嗎
老師,請問我采購了100個(gè)垃圾分類亭,金額185萬今年只能付120萬,但是供應(yīng)商已經(jīng)把發(fā)票金額全部開過來了,剩下65萬明年再支付,發(fā)票還可以用嗎?還是明年發(fā)票要重開呢?那65萬我是沒有掛帳的
老師1、今年簽的合同、今年開的票免增值稅、但是工期很長做的明年了,如果明年增值稅不免,那我開票是開免稅還是開百分之3? 2、今年企業(yè)所得稅是按照利潤總額100萬一下2.5% 100-300萬 5% 超過300萬是不是全部25%?
老師,請問新成立的個(gè)體工商戶,自動核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請問一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤500萬,有什么方法在不交稅的情況下能把利潤分配掉?
土地増值稅發(fā)票法中作為5%加計(jì)的時(shí)間有什么規(guī)定,超過6個(gè)月就算?不超就不算?
老師,季度企業(yè)所得稅是不是根據(jù)當(dāng)季利潤總額預(yù)繳
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,如果科目在貸方,得怎么理解呢


具體怎么操作呢?
什么叫具體怎么操作?正常開票啊
好的。
我們是小規(guī)模納稅人,開的是專票也可以這樣操作嗎?我100分12個(gè)月來確認(rèn)收入可以嗎?
100萬分12個(gè)月確認(rèn)收入。
是的,專票和普票并不影響,可以分12個(gè)月確認(rèn)收入,每個(gè)月做納稅申報(bào)