你好,利潤表中管理費(fèi)用是45萬,利潤表的管理費(fèi)用列支的是借方發(fā)生額合計

某企業(yè)5月末,管理費(fèi)用賬戶借方發(fā)生額為45萬,其中研發(fā)費(fèi)用明細(xì)賬戶支出為13萬,則利潤表中管理費(fèi)用應(yīng)填列的金額是多少萬元?為什么呀?
2019年管理費(fèi)用科目發(fā)生額合計數(shù)為600萬元,其中研發(fā)費(fèi)用明細(xì)科目發(fā)生額為350萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額為130萬元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額為120萬元,則該企業(yè)2019利潤表管理費(fèi)用項目的本期金額欄的列報金額是多少萬元 A.600 B.350 C.250 D.130 跟我講一下這題
某企業(yè)2019年管理費(fèi)用科目發(fā)生額合計數(shù)為600萬元,其中研發(fā)費(fèi)用明細(xì)科目發(fā)生額350萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì),科目發(fā)生額130萬元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)明細(xì)科目發(fā)生額為120萬元,則該企業(yè)2019年利潤表管理費(fèi)用的本期金額欄列報金額為多少萬元? 請老師,幫忙解答,謝謝
2021 年 1 月,武康公司損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前的發(fā)生額分別為:“主營業(yè)務(wù) 收入”賬戶貸方發(fā)生額為 1 900000 元,“主營業(yè)務(wù)成本”賬戶借方發(fā)生額為 630 000 元,“其他業(yè)務(wù)收入”賬戶貸方發(fā)生額為 500 000 元,“其他業(yè)務(wù)成本”賬 戶借方發(fā)生額為 150 000 元,“稅金及附加”賬戶借方發(fā)生額為 78000 元,“銷 售費(fèi)用”賬戶借方發(fā)生額為 60 000 元,“管理費(fèi)用”賬戶借方發(fā)生額為 50 000 元,“財務(wù)費(fèi)用”賬戶借方發(fā)生額為 170 000 元,“投資收益”賬戶借方發(fā)生額 為 250 000 元(無貸方發(fā)生額),“營業(yè)外收入”賬戶貸方發(fā)生額為 100 000 元, “營業(yè)外支出”賬戶借方發(fā)生額為 40 000 元,“所得稅費(fèi)用”賬戶發(fā)生額為 290 500 元。 要求:計算該企業(yè) 2020 年 12 月利潤表中的下列各項目金額。(13 分) (1)營業(yè)利潤項目= (2)利潤總額項目= (3)凈利潤項目=
某居民企業(yè),系增值稅一般納稅人,2019 年度取得銷售收入 6600萬元,相關(guān)成本為 4000 萬元,會計利潤為 600 萬元。該企業(yè)其他相關(guān)財務(wù)資料如下: (1) 發(fā)生銷售費(fèi)用 1200 萬元,其中廣告費(fèi) 600 萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 200萬元。 (2)管理費(fèi)用 880 萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60 萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為 100萬元。 (3) 發(fā)生財務(wù)費(fèi)用 120 萬元,其中向非金融機(jī)構(gòu)借款本金 300萬元,利率10%,利息30萬元,同期金融機(jī)構(gòu)借款年利率 6%。 (4)計入成本費(fèi)用中列支實發(fā)工資總額 300萬元,拔繳職工工會經(jīng)費(fèi)為 6萬元,支出職工福利費(fèi)為46 萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為 12萬元。 (5)該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為 25%。 要求:(1)計算明光公司準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),納稅調(diào)整額為多少? (2)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (3)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的財務(wù)費(fèi)用是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (4) 計算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項經(jīng)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (5)該公司應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬,我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國定資產(chǎn),和長期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒去年沒有營業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡易計稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財稅2016號財稅36號
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保
地方水庫移民扶持基金的申報,但沒有做這個認(rèn)定??梢匀∠胤剿畮煲泼穹龀只鸬纳陥笳J(rèn)定嗎
按會計準(zhǔn)則要求,長期待攤費(fèi)用可以攤多少年?
老師,員工的個人社保部分公司承擔(dān),計提社保的時候,是計提個人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨(dú)點開另一個界面申報嗎?沒和其他社保一起是吧
核名顯示字號重復(fù),有什么辦法可以核名通過
請問下供應(yīng)商因為品質(zhì)問題我們扣他們貨款,這后面他們給我開票是扣除品質(zhì)賠款后的金額開票還是之前未扣除品質(zhì)異常扣款的發(fā)票金額呢 若按扣出之后的開票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,還是借 :原材料 借:營業(yè)外收入-品質(zhì)異常,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商呢
10月份公司賬戶收微信轉(zhuǎn)過來的款29963元,11份收到微信開的10月手續(xù)費(fèi)發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應(yīng)收賬款—財付通 29963 11月份做賬——借:財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)161.8 貸:應(yīng)收賬款—財付通 161.8。這樣做對不對?