是,這個可以抵扣稅額少了,之前可以抵扣3% 稅額,現(xiàn)在可以抵扣1% 稅額
老師 現(xiàn)在小規(guī)模增值稅為1%,如果開專票給一般納稅人的話,一般納稅人收到1%的專票,有沒有虧?
老師好,請問1月是小規(guī)模納稅人,1月提出一般納稅人申請,稅局批準(zhǔn)2月起生效成為一般納稅人,請問現(xiàn)在收到開票日期為1月的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎???
請問公司如果現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,那后面轉(zhuǎn)為一般納稅人的話之前的專票可以做抵扣嗎?
老師,為什么老板開了個一般納稅人公司,又要開個小規(guī)模納稅人?還要這個小規(guī)模納稅人開票給一般納稅人,小規(guī)模收到的票都是普票,跟本沒得抵一說,然后開出來的發(fā)票也只有1%或3%的專票,不知道用意何在?
老師,如果小規(guī)模給購買方一般納稅人開具3%的專票,還能享受減按1%,按1%的稅率交稅嗎?開具1%的專票就是1%的稅率交稅吧。如果小規(guī)模納稅人收到普票和專票都要交稅,是按照收到票上的價格交不用看多少稅率吧,有點暈。
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
工資表上的計算的個人所得稅,與實際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個具體的做賬流程,會計分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務(wù)軟件的進(jìn)項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?