你好!你開出的票是免稅,就不需要計(jì)提了
疫情下,對(duì)一般納稅人生活服務(wù)企業(yè)免征增值稅及附加,已按稅局要求向客戶開具免稅增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開具的是免稅發(fā)票還需要計(jì)提銷項(xiàng)稅嗎?
一般納稅人生活服務(wù)企業(yè)已經(jīng)將稅率調(diào)整為免稅了,還需要計(jì)提之后轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
一般納稅人生活服務(wù)業(yè)疫情期間免征增值稅,稅金計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后,需要繳納所得稅是嗎? 怎么寫分錄呢
老師好,我們是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,因?yàn)橐咔槠陂g,取得的生活服務(wù)業(yè)收入,是免稅的,免稅期間產(chǎn)生了支付寶提現(xiàn)收入(不是業(yè)務(wù)范圍),需要交納增值稅嗎?如果需要的話,稅率是按照6%還是3%?
從事農(nóng)業(yè)企業(yè)的一般納稅人將免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)這部分收入需要征收所得稅嗎?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國(guó)各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個(gè)人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報(bào)印花稅,填寫計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個(gè)企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對(duì)公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個(gè)勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問(wèn)一下這個(gè)是我們直接支付賠償金還是通過(guò)勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請(qǐng)問(wèn),員工個(gè)人公益捐贈(zèng),能抵扣個(gè)稅嗎?申報(bào)工資時(shí)怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過(guò)樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯(cuò)了,還是別的原因?謝謝