沒有,這個你做客戶可以抵扣只有發(fā)票上面稅額
開差額專票和全額專票對于客戶來說除了稅金還有哪些區(qū)別呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有個客戶給我們開了一張68萬的增值稅專用發(fā)票,稅額我們沒法抵扣,這樣對我們來說,會不會增加一些風(fēng)險呢?
請問老師,稅法一里面有說到,客運場站服務(wù)是按照差額計稅的,也就是全部價款+價外費用-支付給承運方運費來計稅。但是卻可以全額開專票給乘車人,這點我理解不透。因為一旦按全額開專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開出去的發(fā)票金額來算稅的嗎
有一個客戶只能接專票6%,說我們開3%專票給他,剩下的在收益中扣,收益中要扣除他們損失的稅點和附加稅額,我想問下60萬的含稅銷售額,6%和3%差額是多少呢
開票經(jīng)營租賃,我們是小規(guī)模納稅人,價稅合計金額都是一樣的,但右上角的含稅是要關(guān)還是開,有區(qū)別嗎,對我們和客戶有什么影響呢,
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,太陽能電池需要交消費稅嗎