你出售時(shí)的損益 115萬-(120萬-120萬/120×17) 你最后一年攤銷只計(jì)算11個(gè)月
2019.7.1甲公司購入一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)作為無形資產(chǎn),入賬價(jià)值為120 萬元,法律規(guī)定收益年限為10年,甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。2020年12月5日因業(yè)務(wù)調(diào)整,甲公司將該商標(biāo)權(quán)出售,取得不含稅價(jià)款115萬元,應(yīng)繳納的增值稅為6.9萬元。請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄
60. 2019年7月1日,甲公司購入一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)作為無形資產(chǎn)核算,入賬價(jià)值為120萬 元,法律規(guī)定受益年限為10年,甲公司釆用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。2020年12月5日, 因業(yè)務(wù)調(diào)整,甲公司將該商標(biāo)權(quán)出售,取得不含稅價(jià)款115萬元,應(yīng)繳納的增值稅為6. 9 萬元。甲公司因該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)影響2020年度損益的金額為
2019年7月1日,甲公司購入一向商標(biāo)權(quán)作為無形資產(chǎn)核算 入賬價(jià)值為¥1,200,000法律規(guī)定收益年限為10年 甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。2020年12月5日營業(yè)務(wù)調(diào)整甲公司將該商標(biāo)權(quán)出售取得不含稅價(jià)款¥1,150,000應(yīng)繳納的增值稅為6.9萬元 甲公司因該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)影響2020年度損益的金額為多少萬元。 為什么2020年攤銷金額是11 為什么最后還要12-11
2019年7月1日,甲公司購入一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)作為無形資產(chǎn)核算,入賬價(jià)值為120萬元,法律規(guī)定受益年限為10年,甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。2020年12月10,因業(yè)務(wù)調(diào)整,甲公司將該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)影響2020年度損益的金額為 a.-5 b.1 c.8.2 d. 12 我的計(jì)算是2019年攤銷6萬元 ,2020年12當(dāng)月處置不計(jì)提攤銷,所以2020年攤銷為11萬元。 120-17=103 115-103=12 選的d,但答案是b,沒明白是為啥
019年7月1日,甲公司購入一向商標(biāo)權(quán)作為無形資產(chǎn)核算 入賬價(jià)值為¥1,200,000法律規(guī)定收益年限為10年 甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。2020年12月5日營業(yè)務(wù)調(diào)整甲公司將該商標(biāo)權(quán)出售取得不含稅價(jià)款¥1,150,000應(yīng)繳納的增值稅為6.9萬元 甲公司因該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)影響2020年度損益的金額為多少萬元。
老師您好,維修費(fèi)和技術(shù)咨詢費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師:企業(yè)準(zhǔn)備注銷,一直處于虧損狀態(tài),欠法人的錢,法人不要了,前期掛往來的其他應(yīng)付賬怎么平呢?
這個(gè)月城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)需要申報(bào)嗎?每人多少錢?
DDP出口成交方式報(bào)關(guān)單怎么填,收到的貨款含代繳的增值稅,關(guān)稅,賬務(wù)怎么處理,退稅單證要收集哪些?
現(xiàn)代服務(wù)*物業(yè)費(fèi)要繳納印花稅嗎?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?