你好,這個是發(fā)票,開錯了嗎?

你好我問一下。我買了一臺新車,然后去繳納購置稅的時候。購置稅那邊掃描出來的名字是我名下的一個門市部的名字,現(xiàn)在各自去找稅務(wù)部門,稅務(wù)部門讓我去找四s店更換,4s店又不給更換那個開票人。想問問怎么辦
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
請問,建筑行業(yè)外管證,是由會計負(fù)責(zé)的還是由出納負(fù)責(zé)的? 我是出納,我們公司讓我負(fù)責(zé)開票完直接開外管證,之前開外管證有教,所以我學(xué)會了。最近,公司又突然安排叫我開完外管證,要直接在電子稅務(wù)局預(yù)繳??墒俏腋静恢酪趺搭A(yù)繳,因?yàn)槔锩嬉疃悇?wù)局分科信息,項(xiàng)目經(jīng)營者代理人是誰,身份證信息是什么,還有經(jīng)營金額之類的。這些我一個出納哪里懂這些,這不是會計應(yīng)該負(fù)責(zé)的部分嗎?? 然后我跟老板說我只會開外管證,不會預(yù)繳,她說你自己解決,或者打電話問稅務(wù)局,那么多個項(xiàng)目難道我要一個個打電話去問嗎,這不太現(xiàn)實(shí)吧。而且最離譜的是,老板叫我不知道代理人是誰,就填我自己的名字,說以后都是要由我預(yù)繳,由我交錢的。這合理嗎?
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務(wù)管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務(wù)部與結(jié)算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
請問下,我們是不是開個什么小賣部都要辦營業(yè)執(zhí)照呀,是不是只要辦了營業(yè)執(zhí)照就會有稅號,有稅號是不是就一定要申報呀,我問了我們樓下的水果店,他們說他們沒有報過稅,也沒有給人家外包,就是壓根沒開票,而且就算開過票,也沒用個體戶的名稱開票,都是用身份證個人去開票的,還有我問了樓下的小店他們說每年有人年檢會上門把個體戶的營業(yè)執(zhí)照原件拿走,然后還要交120元,我想不明白,這個工商年檢不是網(wǎng)上信用網(wǎng)自己網(wǎng)上完成年檢的嗎,不是不要錢的嗎網(wǎng)上,這個120元是怎么回事,還有個體戶這么不規(guī)范嗎,不報稅,不開票,而且去稅務(wù)局代開的發(fā)票也不用營業(yè)執(zhí)照的名稱嗎,直接用個人的名字嗎,這是什么道理
1-12個月人數(shù)/12的值,有小數(shù),申報殘保金的時候不看小數(shù)點(diǎn)后面直接取整數(shù),還是小數(shù)點(diǎn)后面一位四舍五入的取整數(shù)
申報殘保金的時候,上年職工年平均工資怎么算
職工薪酬:已計入成本費(fèi)用的職工薪酬 職工薪酬:實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 的填寫內(nèi)容
老師,我入賬的時候計提了企業(yè)所得稅,但是申報的時候發(fā)現(xiàn)它有彌補(bǔ)以前年度虧損了,那我這個應(yīng)該怎么做?
老師,你好,請問小規(guī)模30萬內(nèi)免稅收入可否不用計提增值稅科目?
電子稅務(wù)局財報里面的利潤表季報怎么填寫
電商,有一筆收入打入我們公戶,這筆錢之前屬于代發(fā)貨,之前一直沒對賬也沒確認(rèn)收入,現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)到八月份了,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,直接做成8?都收入可以嗎?;蛘咭趺醋霾藕茫窘衲陝傞_的
一般納稅人增值稅申報表主表的第28行怎么填,是填附表四本期實(shí)際預(yù)交的增值稅還是填本期抵扣的增值稅
9月計提了壞賬,借:信用減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備1W,季度所得稅申報這里怎么申報,信用減值灰色的,填不了
老師,請問房開企業(yè)的管理費(fèi)用有哪些呢

