你的本期金額,跟轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的數(shù)額對(duì)不起來(lái)
老師 這是從系統(tǒng)里導(dǎo)出的季報(bào)數(shù)據(jù) 這是我填的利潤(rùn)表 老師幫忙看一下 這里填寫的對(duì)嗎
老師 這是從系統(tǒng)里導(dǎo)出的季報(bào)數(shù)據(jù) 這是我填的利潤(rùn)表 老師幫忙看一下 這里填寫的對(duì)嗎 麻煩了
老師你好!科目余額表明細(xì)里沒有數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是在科目余額表里取數(shù),我現(xiàn)在沒這個(gè)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的是20年的貸方余額,這樣好像不對(duì),這是那里出了問題麻煩幫忙指導(dǎo)一下,謝謝
老師可以幫忙看下嗎,我這兩個(gè)季度的數(shù)字填錯(cuò)了,到底是哪里出的問題,為什么未分配利潤(rùn)差這么多
老師,請(qǐng)問一下。企業(yè)所得年度申報(bào)表的利潤(rùn)總額要與年度財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額一致。麻煩幫看看我下面的表這樣填對(duì)嗎?第三個(gè)表是我調(diào)賬后的表
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無(wú)員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢,但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?