你好! 可以不等的
老師你好,我們是事業(yè)單位的,請問年未銀行存款與資金結(jié)存――貨幣資金是否要相等
老師你好,請問新政府會計制度下貨幣資金包括零余額賬戶用款額度,貨幣資金是不是就是庫存現(xiàn)金+基本戶銀行的存款數(shù)額
老師,請問預(yù)算會計的科目“資金結(jié)存-貨幣資金”應(yīng)該等于財務(wù)會計的科目“銀行存款”嗎?
請問老師,資產(chǎn)減負(fù)債的凈資產(chǎn)金額,與收入減支出的結(jié)余金額要相等嗎?我理解的是不相等,結(jié)余金額是銀行存款的實際金額,怎么跟資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)金額一樣呢,然后現(xiàn)在與同事發(fā)生了爭執(zhí)
你好,行政事業(yè)單位新舊科目銜接后預(yù)算會計資金結(jié)存-貨幣資金-銀行存款是負(fù)數(shù),一般是什么情況造成的?是反應(yīng)資不抵債的狀態(tài)嗎?謝謝
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?