您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票收到了么
老師,商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)那個(gè)事,現(xiàn)在給我開(kāi)發(fā)票了,好像還沒(méi)辦下來(lái)呢,我能計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎?現(xiàn)在的賬,我怎么做好?
你好老師,我想問(wèn)下我去年付的商標(biāo)注冊(cè)代理服務(wù)費(fèi),轉(zhuǎn)的對(duì)公,對(duì)方?jīng)]給開(kāi)票,現(xiàn)在一直掛賬,對(duì)方目前聯(lián)系不上,不開(kāi)票了我應(yīng)怎么做賬能把這預(yù)付銷了?
老師,您好,我們是小規(guī)模,發(fā)生了一筆銷售無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù),具體來(lái)說(shuō)是我們申請(qǐng)了4個(gè)商標(biāo),經(jīng)過(guò)兩年的時(shí)間最后申請(qǐng)下來(lái)了,申請(qǐng)下來(lái)后,給它轉(zhuǎn)讓給我們的關(guān)聯(lián)方公司了,現(xiàn)在我怎么開(kāi)票呢,我們經(jīng)營(yíng)范圍里面沒(méi)有銷售無(wú)形資產(chǎn)
老師好,我公司之前支付的商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)用因?yàn)榻痤~低,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)中,現(xiàn)在要把這個(gè)商標(biāo)授權(quán)給其他公司使用的話,我是否需要把之前產(chǎn)生的費(fèi)用轉(zhuǎn)出到無(wú)形資產(chǎn)并按月補(bǔ)攤銷?
鄒老師好,麻煩問(wèn)一下。 我們公司之前支付的商標(biāo)注冊(cè)費(fèi),由于金額低沒(méi)有計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),現(xiàn)在要把該商標(biāo)授權(quán)給其他公司使用,需要給對(duì)方開(kāi)票。我現(xiàn)在是否需要把當(dāng)時(shí)的費(fèi)用調(diào)整到無(wú)形資產(chǎn),再補(bǔ)攤銷?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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發(fā)票收到了
這個(gè)商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)到時(shí)候會(huì)下個(gè)證什么的嗎?
收到的話 可以先暫時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款 等辦好了再轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)