你好,代扣代繳消費(fèi)稅=(50000+16000)/(1-30%)*30%=28285.71 繳納的消費(fèi)稅=40*250*25/1.13*36%+40*500000*0.005=896464.02 增值稅=40*250*25/1.13*13%=28761.02
老師你好,麻煩解答一下,甲卷煙廠5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)救50000元,支付加工費(fèi)16000元,增值稅稅率率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售,當(dāng)月銷售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)投價(jià)25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,算為250準(zhǔn)條)。 要求 (1) 乙企業(yè)代扣代繳的消費(fèi)稅(2計(jì)算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅。
甲卷煙廠本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款50 000元,支付加工費(fèi)16 000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)25元(沒(méi)標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50 000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條)。 要求: (1)計(jì)算銷售卷煙的銷售收入 (2)計(jì)算銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅 (3)計(jì)算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款50000元,支付加工費(fèi)16000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)25元(毎標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條)。
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款50000元,支付加工費(fèi)16000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條)。1、計(jì)算該卷煙廠本年5月銷售卷煙的銷售收入2、計(jì)算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅3、計(jì)算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅
A卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年1月委托B廠加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款56000元,支付加工費(fèi)21000元(不含增值稅),取得B廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,A卷煙廠本年1月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。B廠無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格。增值稅稅率13%,煙絲消費(fèi)稅稅率30%。卷煙廠收回后本月全部繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)50元,(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條,該卷煙適用的比例稅率為36%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。當(dāng)月銷售卷煙的成本為200000元。A卷煙廠期初庫(kù)存委托加工收回的煙絲已納消費(fèi)稅為20000元,期末庫(kù)存委托加工煙絲已納消費(fèi)稅為20000元。要求:(1)對(duì)委托方A廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對(duì)受托方B廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資公允價(jià)值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤(rùn),存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。個(gè)體戶什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)。獨(dú)自企業(yè)什么時(shí)候報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年報(bào)
老師,如果企業(yè)老板問(wèn)我他應(yīng)該往回開(kāi)什么樣的成本票可以抵扣銷項(xiàng)稅額,該怎么回答她,很明顯她肯定是要往回買成本票的,但我們是代理記賬公司,他的成本票怎么來(lái)的該要些什么資料
請(qǐng)問(wèn)老師100/4%是什么意思呢
何江老師,可以的同學(xué),但你現(xiàn)在入了,將來(lái)也要調(diào)出來(lái),因?yàn)闆](méi)有票。這個(gè)將來(lái)也要調(diào)出來(lái)是要調(diào)到哪里去
公司給業(yè)務(wù)員買的手機(jī)是固定資產(chǎn)嗎?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)更正申報(bào),是截止今天嗎?
第3問(wèn)的n.為什么是1 2 3 2017年到2019年的現(xiàn)值之和與2019年2020年和2021年的領(lǐng)流量有什么關(guān)系,能幫忙畫(huà)時(shí)間軸嗎
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒(méi)扣回來(lái),當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
老師,為什么更改去年12月的增值稅申報(bào)表,會(huì)提示今年1-5月的報(bào)表也要更改的?