你好 題目一般會說不含稅或者含稅 會說清楚的。
考試的時候,題目中說的價格一般都是含稅價格嗎?我總是被 增值稅是價外稅搞蒙了
老師,我想問一下是不是只有題目中說明售價是價稅合計才要先/1+13%,如果他直接給出售價,沒說是否是價稅合計,那么就直接用給出的售價*13%就是增值稅的銷項稅嗎? 還是說一般納稅人都是售價和售價*13%的增值稅,而小規(guī)模納稅人的售價則是價稅合計?
老師,我想問一下是不是只有題目中說明售價是價稅合計才要先/1+13%,如果他直接給出售價,沒說是否是價稅合計,那么就直接用給出的售價*13%就是增值稅的銷項稅嗎? 還是說一般納稅人都是售價和售價*13%的增值稅,而小規(guī)模納稅人的售價則是價稅合計?
題目中已經(jīng)說的是計稅價格,不就是包含增值稅的意思嗎?為什么還要另外計算13000的進項稅額
一般題目中給售價的時候都是不含稅的價格嗎?
老師,我們買車的時候,對方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請問如果確認發(fā)票,防止對方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點應該怎么做?比如想看一下是否有浪費情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長到什么時間段,謝謝!
老師您好,請問個人給公司代開發(fā)票后,稅務局要求個人匯算,自己怎么操作?
老師:報年度企業(yè)所得稅時,成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報第4季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎?我們公司這個可能沒辦法稅前扣除,對方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報表怎么填寫呢?
訴訟費、執(zhí)行費、受理費公告費需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費怎么算,有公式嗎
企業(yè)進項票和企業(yè)庫存商品有什么關(guān)聯(lián)?進項票里的商品明細 和庫存商品不應該是相等的嗎?
20×9年,甲公司庫存A機器5臺,每臺成本為5 000元,已經(jīng)計提的存貨跌價準備合計為6000元。20×9年,甲公司將庫存的5臺機器全部以每臺6 000元的價格售出,適用的增值稅稅率為13%,貨款未收到。列出甲公司的相關(guān)賬務處理. 比如這個 這個算是說清楚了嗎? 我有點搞不懂
你好 這樣的一般是不含稅來 計算的。 除非題目說的含稅單價多少 這樣就是含稅來看的
可是暖暖老師的回復答案是按含稅價格來算的
你好 你去看下答案 應該是按 借:應收賬款 33900 貸:主營業(yè)務收入——A機器 30 000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3900 你看答案是不是這樣的 借:主營業(yè)務成本——A機器 25 000 貸:庫存商品 25 000 借:存貨跌價準備——A機器 6 000 貸:主營業(yè)務成本——A機器 6 000