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老師,請問我公司在別人那以現(xiàn)金換來承兌匯票付材料款,收到的利息計什么科目,要不要交增值稅,是生產(chǎn)企業(yè)

2019-12-02 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-02 15:04

你好,是因為什么原因會向?qū)Ψ绞杖±ⅲ?/p>

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你好,是因為什么原因會向?qū)Ψ绞杖±ⅲ?/div>
2019-12-02
借原材料200000 應(yīng)交稅費26000 貸應(yīng)付票據(jù) 226000 借財務(wù)費用2000 貸庫存現(xiàn)金2000
2021-12-27
你好!直接用送貨單之類的入賬,但是沒有發(fā)票,不能抵扣,不能稅前扣除。
2021-03-08
你好 交付保證金、借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 支付承兌手續(xù)費、借:財務(wù)費用,貸:銀行存款 用商業(yè)匯票購買材料,借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 月末計息、借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付票據(jù) 到期支付票據(jù)款項,借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款
2022-09-19
你好 交付保證金、借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 支付承兌手續(xù)費、借:財務(wù)費用,貸:銀行存款 用商業(yè)匯票購買材料,借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 月末計息、借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付票據(jù) 到期支付票據(jù)款項,借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款
2022-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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