你好 這個看不出來是什么稅 要問下當(dāng)?shù)囟惥?/p>
你好,建筑業(yè)的外出經(jīng)營,現(xiàn)在要外地交稅,稅務(wù)機關(guān)要求填寫下表,請問下表中的“應(yīng)補預(yù)繳稅款金額”指的是增值稅嗎?是否還包括其他稅在內(nèi)?
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應(yīng)該怎么填寫?
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無法保存申報
請問一下建筑行業(yè)外經(jīng)證經(jīng)營地涉稅事項反饋表怎么填寫,預(yù)繳稅征收率是增值稅還是企業(yè)所得稅還是都要填,預(yù)交稅款增值稅的話,是需要加上附加嗎,合同執(zhí)行金額是合同簽訂金額還是結(jié)算書的
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費,第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費用—研究費用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費用金額。主表(A100000):研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細(xì)中提取,如果沒有單獨列示,主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導(dǎo)致?
怎么理解有價證券?出售有價證券屬于取得長期借款嗎?購買有價證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?