他當(dāng)時合伙合伙的業(yè)務(wù)甲怎么做的 掛了哪個科目 是在甲公司做的嗎

老師好!我們要給臨時聘請的幾個專家發(fā)點勞務(wù)費,但我們單位的開戶行中國銀行不能向個人其他行卡號匯款,他們又沒有中國銀行的卡,請問這怎么處理?謝謝!
老師,我們這個月進項100,銷項50,然后我們把40進項認(rèn)證了,這個要怎么做賬
老師我們是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),之前生產(chǎn)出的廢品,放到庫存商品二級是廢品,現(xiàn)在公司要把這些廢品送到家工廠,加工出一種原材料在收回來繼續(xù)用于產(chǎn)品生產(chǎn),這要怎樣做賬
老師 我們注銷公司,出了清稅證明 工商那邊做了公示注銷,還需要做什么才算注銷全部完成
老師,麻煩問下民非企業(yè)注銷執(zhí)照流程是什么
請問老師,參加展會,計入銷售費用,屬于銷售費用—廣告費嗎?
老師,您好!我們公司有的應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),負(fù)幾塊錢,這種怎么處理呢
老師您好,請問下高新認(rèn)定研發(fā)費用包含資本化支出嗎,還是只包含費用化支出
老師好,小規(guī)模納稅人10月份有筆預(yù)收款,沒有開發(fā)票,11月份公司變成一般納稅人了,我預(yù)收那筆不想開九個點,怎么處理好
有兩個員工離職了,工資也結(jié)算了, 申報個稅的時候 1、一個員工個稅少扣了6塊錢,公司承擔(dān),算工資費用,這6塊錢,不申報工資,可以嗎? 2、另外一個員工,個稅多扣了,員工沒發(fā)現(xiàn),沒有補發(fā)給他,沖減了工資,算多申報了這部分的工資,這樣可以嗎?
就是問現(xiàn)在新公司怎么處理他的賬務(wù)?之前沒有帳的,只有散伙協(xié)議,和債券債務(wù)數(shù)據(jù)
是合伙的時候有投入嗎?然后在哪個企業(yè)里面做的這個合作業(yè)務(wù)。如果是在第三個企業(yè)的話,借預(yù)付賬款貸銀行存款280 同時承接原來公司的債權(quán)420萬,債務(wù)450萬,支付沒有
之前合伙應(yīng)該有投入,那是公司,也就是他們原來合伙公司。但是不說散伙了嗎,就是現(xiàn)在甲給乙280萬,乙退出,甲承接420萬應(yīng)收款和450萬應(yīng)付款?,F(xiàn)在部分應(yīng)收款也回款了,應(yīng)付也付了。我想問老師賬務(wù)處理的
從開始付款280萬,到應(yīng)收應(yīng)付這塊都在新公司里走帳嗎,具體怎么做分錄,謝謝
他相當(dāng)于是之前的公司投入的轉(zhuǎn)讓給了你們, 他投入的借預(yù)付賬款貸銀行存款 420萬的應(yīng)收 應(yīng)付450萬 借應(yīng)收420 營業(yè)外支出30 貸應(yīng)付450
是這樣嗎,老師?那債權(quán)債務(wù)好處理,但是預(yù)付賬款這樣掛著不妥吧?
投入的是固定資產(chǎn)還是資金?
哪個投入呢?
你好 乙公司投入的
之前原來公司甲投多少都還要搞清嗎,事情就是這樣的,就是乙退出,甲付乙280萬,把債權(quán)權(quán)債務(wù)都給甲了,甲的新公司承接原來的業(yè)務(wù)。
現(xiàn)在要乙投入的干嘛呢
問乙公司之前投入了什么?他投入這資金的話,你就掛著預(yù)付賬款。因為你這個項目里面所有的都掛著預(yù)付賬款,到時候你們分紅先充這個預(yù)付。如果他掛的是固定資產(chǎn)的那會固定資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)讓給你們,不是嗎?你得借固定資產(chǎn) 如果是存貨的話需要乙給你開存貨的發(fā)票 涉及到以后分紅 成本費用涉及到開票